您好!还需要算累计折旧吗?
老师,我问了一下,去年12月份的时候有两张买笔记本的,买笔记本电脑的普通发票,但是当时呢,我只入了一张两张桌,都粘在一起了,但是我只入入了一张,我今年应该怎么调呢?
我2020年11月份的时候错开了1张6万多的专票,本应开给A公司的错开成B公司,然后21年1月份才发现,但是我已经在11月份的时候记收入了,这个月开了红字发票又开了一张正确的,请问现在这两张发票要怎么入账呢?
老师,您好,我想问一下,我们公司从2月份开始变成一般纳税人,去年11月份的时候开错了一张普票,漏作废了,今年6月份红冲了,但是我申报的时候没有显示出这张发票来,我现在要更正申报的话要怎么操作?相当于我红冲这张发票的税应该抵了,但是没有抵
老师,下午好,23年10月有一张发票,本来收到的是专票,但是我记账的时候把它当成普票入账了。现在我改怎么处理。一般纳税人,小企业会计准则
老师你好,我们公司是小规模在去年年底的时候开了4张专票,1张忘记入账1张未收款按照普票入账做了应收,2张收款也是按照普票做了银行收入,我们在今年年初的交了去年最后一个季度的增值税,现在突然想起来,我们该如何在今年调整入账呢?
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
请给出一般纳税人销项票未勾选的分录,以及增值税的完税证明分录。
老师这种情况怎么办?
老师,我在这个月还没有涉及到提折旧呢,因为他是12月份入的账,固定资产当月入账,下月提折旧,我是在当月提折旧的时候发现的
您好!就直接再补记一笔分录就好了哈,把发票贴在这个后面。
那是从哪个月开始提折旧
您好!您可以后面写个说明,2020年购买的,就直接这个月计提折旧哈。
老师,如果说如果说我不把那个飘撕下来了,我直接还是贴在那个后边,然后我这个月的凭证写上嗯,补记他行不行
我感觉如果那个票撕下来之后再贴这上都撕不下来了
您好!这个也可以的哈,要写清楚附件在哪里哈。