你好,减5000,以95000开具处理的。
您好,老师,比如一个客户贷款10万,实际到账9.5万,5千厂家以返利形式开红票返给我们,那我们整车开票时,是否要减掉5千呢?
您好老师 我们公司是汽车经销商,客户车款贷款的时候有一部分是厂家以金融贴息返利形式返还给我们,而且是到厂家的虚拟账号,到时候直接抵掉车款,对方也没有给我们开红字发票,都是在开给我们的整车发票里面直接折扣,这个要怎样处理呢 谢谢
老师,请教下,汽车4s店的,当月任务完成厂家会返利,返利的钱是设置一个虚拟账户,下次跟厂家购车直接抵车款,比如购进这台车30万,返利账户可以抵5万,那么我们银行实付款是25万,厂家到时候开进项发票过来也是25万,返利的钱账务怎么处理
老师,你好,我们是4S店,向厂商购买汽车,购进时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进项)13 贷:应付账款113,到第二个月,厂商那让我们开红字信息表,对方开红字发票,比如2万,这2万实际是退回给我们的折让,到时会把这2万返到我们账上,这个账务怎么处理呢,增值税需要转出相对应的进项吗,收到2万又该如何做账呢
老师 ,A客户地方需要建设一个可以用来给员工电车充电的地方,我们把充电桩卖给他们的时候含了施工费,比如说我们采购了充电桩4万, 施工费2万, 卖给他们是充电桩合计5万, 开票名称只有充电桩,那销售充电桩需要结转成本, 请问施工费是一次性结转到这个成本里面吗?还是说施工费采用分摊形式呢?
老师,您好,我想向您咨询一下,我刚刚注销一家公司的税务,在申报最后一个月的工资,10月工资时,只留了法人代表,一个人,进行了零申报,我申报完了以后,注销也办完了以后,是不是要再进入自然人扣缴端,把法人代表的状态,修改为非正常。有这个必要吗?谢谢
前面已开的发票客户要求跟后面的订单开在一张发票上怎么弄
请问老师,我们在抖音平台以个体工商户作为纳税人,同时还以个人为经营者,这个时候个人的需要申报C表吗
我们是一般纳税人企业,开出去的是蔬菜免税发票,购进的进项是可以抵扣的自产农产品发票,这个进项税可以抵其他产品产生的销项税吗
老师好,公司由另2个公司持股,账上有利润,己交过所得税,现在想把持股的2个公司,其中一个转给个人,请问要交什么税?可以零元转让吗?
请问一下液压升降平台这个固定资产折旧年限是多久
老师你好,我们是一家培训无人机驾驶的公司,8月份从厂家买了一台吊运无人机,留在公司做样品,也不用于销售,只是给想买无人机的客户做演示的。我这边要怎么写分录呢
请问a公司把月底库存卖给b公司 a公司不营业了,内账要怎么做,同一个老板
老师,我在报增值税呢,然后我想问一下我那个开票收入开了16万,然后我这个季度确认收入,我们是小规模,这个季度确认收入确认了20万,我应该填增值税那个主表时候应该咋填呢?
老师,电商平台申报无票收入,刷单收入怎么处理,通过平台刷单,微信退款,库存没变化。以后要刷单,怎么处理能符合要求呢?
购车价和开票价不一样呀?
你这里存在返利,有差额这是返利差异
我知道,但是客户就会疑问,我明明是花10万买的车,为啥开9.5万的票呢?
那你这个5000的返利你不会返给客户吗?
不会了呀,当时虽然少了5千,但是厂家会返给我们经销商的。也不需要推给客户了,我们开机动车发票的时候直接少开5千,这样操作有什么风险
开票肯定就是开10万的呀,我还以为你这个会还给客户了。
然后返利需要开红票,这样是否少见了增值税呀
会减少增值税的呀,就你这个5000,开了红字就不会交增值税了
那到底需要缴纳增值税吗?
这是整个来讲,你销售给客户,你是开了10万的票,你就按照10万交增值税。完了之后,你的这个供应商给你返利,这个相当于是你的进项少了5000对应的这一部分。
是的,虽然说很多同行告诉我他们直接减掉5000后开票,但是总感觉哪里不对。他们都说当时没收这比钱,当然不开票,以后返利我们也开了红票,但是总感觉被绕进去了
不能这个样子减掉开的,因为你这个不会还给你的客户。