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你好,请问上年度多计提未交增值税,今年一月应该怎么处理?

2021-01-31 21:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-31 21:37

借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 是这么做的吗 是的话做相反的分录

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快账用户3612 追问 2021-01-31 21:43

是这样做的,可是我本月没有销项呀

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齐红老师 解答 2021-01-31 21:44

没有的不影响你红冲之前的

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快账用户3612 追问 2021-01-31 22:01

那我12月份是因为确认的销项错了,所以提的未交增值税错了我的销项怎么办呢

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齐红老师 解答 2021-01-31 22:02

主营业务收入少做了吗 还是应收账款多了

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2021-01-31
你好,同学 这个可以调整到营业外收支科目
2024-06-04
你好,那是计提错了还是为什么少交了
2021-01-01
你好,做去年的相反分录,金额就是去年多做的金额。
2022-08-01
你实际没有交?》借:应交税费-转出未交增值税  负数 贷:应交税费-未交增值税  负数
2021-03-19
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