您好同学: 借:应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整
请问一下去年计提所得税的时候计提多了,今年实际上是没有交的,请问今年我要怎么处理
今年1月份交的去年10-12月的所得税。当时没有计提所得税,请问一下今年1月份交企业所得税会计分录怎么写?
上一年计提的社保费计提多了,今年实际付的少,请问怎么进行账务处理呀?管理费用已经结转了,今年的费用也不能红冲呀
去年所得税计提缴纳是平的。今年汇算清缴所得税留抵了1300 今年需要计提交所得税1500 交税的时候用了留抵的1300实际交了200 分录怎么做。去年有留抵税没做分录,这次用到留抵分录怎么做
上年计提的所得税多了,今年申报实交数小于计提数额,请问如何做分录?