你这个没的办法的,你没有开具,没办法申报的
老师你好,本企业上月有销项负数忘记开了,本月申报需要多交几万的增值税?请问有什么办法弥补吗?
你好老师 公司每个月都会计算发票和税 上个月计算的需要交税一万多 但是有两张发票本应该六月红冲 7月份红冲了只能在七月份退税 导致公司多交税十几万 请问这个有弥补的办法吗? 这样的话出纳需要承担什么责任吗? 公司是多交了这些钱吗? 这个还没报税 可以延期申报吗?对公司有什么影响吗?
老师,我们公司是贸易型企业,上个月开了票出去,但是没有进项票及时进来导致没有可抵扣的进项票,现在申报税要交很多,请问有什么办法补救吗
请问老师,我单位上月申报增值税时,并没有开具发票,将销项税天到了未开具发票一列。本月并没有需要开具发票的业务,但是上月的发是这个月开的,请问,本月还需要填增值税申报表的附列资料一吗
老师你好!企业是运输9%税率,本是留底税是2.3万,老板说完开140万发票,问我这个月需要多少进销发票13%的才不用交增值税,怎么算呢?有什么方法吗
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
只能交税吗?没其他弥补办法了吗?
是的,因为你没有开出啊
平时企业进项够的,不交增值税,突然交3万多,对企业有什么利弊?
你实际有盈利的话,要交一点税的
有盈利,交了企业税的,增值税基本没交
那本月交了3万多增值税,后面一二季度企业税可以控制不交吗?
这个看你们的实际盈利情况,盈利就要交的
这个月增值税交了这么多,本身进项是够的,后面对企业来说该怎么策划比较划算?
如果你某月收入超高,你这个进项税可以留底以后的销项税的
没有其他办法办法了吗
是的,没得其他办法的