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老师,先报增值税时不用填免抵退这里是吧?报完增值税以后再重新报出口免抵退税是吧

老师,先报增值税时不用填免抵退这里是吧?报完增值税以后再重新报出口免抵退税是吧
2021-02-01 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-01 14:18

你好,如果当月开具了出口发票,这个免抵退数字这里需要填写的

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快账用户2520 追问 2021-02-01 14:31

老师,刚才不填写显示失败了然后把开的出口普票金额填写了就过去了

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快账用户2520 追问 2021-02-01 14:31

现在就是不知道该怎么算应退的税额是多少?

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齐红老师 解答 2021-02-01 14:33

你看你申报的为增值税的主表期末留抵税额

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快账用户2520 追问 2021-02-01 14:40

留抵税额是3727.83,出口发票开具的收入是840168.52

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快账用户2520 追问 2021-02-01 14:40

留抵税额是3727.83,出口发票开具的收入是840168.52

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快账用户2520 追问 2021-02-01 14:41

应该怎么算退税多少

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齐红老师 解答 2021-02-01 14:41

那你应退税额就是这个

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你好,如果当月开具了出口发票,这个免抵退数字这里需要填写的
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