你好,如果当月开具了出口发票,这个免抵退数字这里需要填写的
生产企业出口只免不退税填报增值税申报表天免抵退销售额还是免税销售额
老师,先报增值税时不用填免抵退这里是吧?报完增值税以后再重新报出口免抵退税是吧
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
我们是生产企业 有二笔业务, 其中一比是买完卖, 不是免抵退, 是免税 ,进项税转出。 第二个是免抵退 生产完再卖, 申报出口退税 那我在第二个申报免抵退吧时候 ,填写这个时候 不用把第一个业务的进转出写这个不得抵扣里吧?因为是二个业务?对吧?
生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表提交完生成免抵退税申报表是不是要先做、然后会自动到增值税里面、在一起申报增值税?
我们公司是出售成品的,是做袋子的,我们平时开票单位都是个、只这些单位,有个客户让我们开千克为单位,可以吗?符合逻辑吗?
老板的挖掘机在个人名下,现在开了公司,开了机械租赁发票,如何处理最好
老师,现在成立一般纳税人,注册资本实缴,5年内缴齐吗?缴不齐会遇到什么问题?
一般纳税人,成立好几年了,这个月新买了一台笔记本电脑,这是借:固定资产-电脑5068 贷:银行存款5068 对吗?然后这种固定资产是不是需要每年折旧一次?怎么折旧呢?是不是要明年才开始折旧?
小规模纳税人销售货物开票都是3%吗?现在是1%
内账找供应商开票付税点给供应商,是挂管理费-税费吗
老师,这张发票的第二行负数金额和税额是什么意思?这张发票可以用吗?
老师。北京的公司 已经注销了,需要单独注销社保吗
老师,我们再生资源的项目跟我们其他的项目在一块做账,怎么区分出来再生资源项目增值税即征即退抵扣的进项税,是这个项目的呢?
老师,公司钱不够,股东向外个人借款,把钱打到公司,但是还款时,用公户还得个人,这个怎么处理,4w,去年12月的账
老师,刚才不填写显示失败了然后把开的出口普票金额填写了就过去了
现在就是不知道该怎么算应退的税额是多少?
你看你申报的为增值税的主表期末留抵税额
留抵税额是3727.83,出口发票开具的收入是840168.52
留抵税额是3727.83,出口发票开具的收入是840168.52
应该怎么算退税多少
那你应退税额就是这个