你好,是的,是这样的
我是一般纳税人开普通发票给人家,我收到增值税专用发票,能抵扣我普通发票税金吗?
老师,你好。 公司是一般纳税人,本月开具增值税普通发票,没有开具增值税专用发票,请问:收到的增值税专用发票可以进行抵扣吗?
一般纳税人,进项发票是不是只能专用增值税发票才能抵扣,普通增值税发票不能?
请问老师,一般纳税人收到的增值税专用发票才可以抵扣,普通发票不能抵扣是吧?
你好,请问我们是一般纳税人。给对方开具增值税普通发票,我们收到的专用发票能抵扣吧,就是我们出是普票进是专票,能相互抵扣吧
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
公司11月初成立的,在11月和12月时因为没有业务,都是0申报印花税也0申报了,在1月申报时,是不是要补一次营业执照的印花税?
你好,需要去税局补做营业执照印花税的申报
不能再申报时一起报吗?
你好,不可以,因为所属期不对
一年内都可以补申报吗?加油票不能抵扣增值税,抵扣的是什么呢?
你好,补申报是没有期限限制的。 加油票不能抵扣增值税(你这个是在哪里看到的呢,麻烦提供一下文件图片,谢谢)
昨天老师说的,我就不明白为什么不能抵扣增值税
加油票不能抵扣增值税(你这个是在哪里看到的呢,麻烦提供一下文件图片,谢谢) 没有文件提到加油费不可以抵扣增值税啊
我们公司是3个人的合伙企业,都是自己跑业务做事。这个加油票如何才能进行抵扣
你好,据实发生的加油费支出,取得专用发票,进项税额是可以抵扣的
不一定是公司的车,要签订什么租车协议吧
你好,如果不是公司名下的车辆,需要与车主签订租车协议,车辆相关费用才可以入账
只签订协议,不给钱,行不行
你好,是确实没有租金支出吗?
老板自己给自己付租金吗
你好,是公司给车辆出租方支付租金,而不是老板自己给自己付租金。
没有。老板只是想用为跑业务发生的加油费抵扣一些税
你好,确实没有租金支出,那就可以不用做租金分录