您好,需要先价税分离,然后在进项税额转出

老师 一般纳税人采用简易征收的企业,无法抵扣进项税额,如果该企业收到增值税专用发票,是否需要发票认证再做进项转出?还是可以不做认证,直接按价税合计金额直接进入成本或者费用中?
如果收到的增值税专用发票不能抵扣,可以直接按含税金额入账吗?还是需要先价税分离,然后在进项税额转出?
老师 收到普票全额入账 收到专票可以抵扣的不含税入账 如果不能抵扣的是不是也可以不含税入账 然后勾选不抵扣勾选 就不用做进项转出了
收到一张 业务费发票,对方开具的不可抵扣(业务费)的增值税专票发票, 请问一下该如何正确处理( 是否应该先进行进项税抵扣,然后在进项转出) 还是直接价税合计金额计入业务招待费?
收到不能抵扣的专票,该如何入账? 按照发票金额直接入账?还是先进进项,然后在转出?
你好,我们给女职工垫付生育津贴,扣掉个人社保再支付,请问分录怎么写?
老师,第一季度交了企业所得税,第四季度发现亏损,又不想退税,怎么办
老师,两个公司之间相互有业务开票正常吗
请问今年差额征税开票什么时候可以开?
老师,如果别的公司想收购我们公司,刚刚开始谈,他给要这些资料,可以给他吗???? 最近三年的纳税申报 完税证明 财务报表 公司章程 竞业协议
老师,老板有多家公司,社保在其中一家,别家也可以造工资吗?
建筑企业 劳务为主 企业所得税 税负是多少
老师你好,我想问一下员工的社保公司全部承担,怎么处理,
暂估一笔成本进去 借方 库存商品 贷 应付-暂估136920,没几天付款4.5万,还是没有发票 付的4.5是冲应付账款-暂估45000吗 还是怎么弄?因为我想知道 最后有多少票没有开 多少票开了?
老师,请问税负有哪些税负,都是怎么计算的?
进项税额转出分录?
你好,借;费用/成本 贷:进项税转出
进行税额转出时间?比如我现在做购进货物这张凭证时,是否可以进项税额转出?
是的,现在就做转出的呢
报税的时候,需要体现这张发票上的进项税额转出吗?这张发票上的税额,都不能抵扣。
报税的时候,需要体现这张发票上的进项税额转出