你好,也就是申报过,你不用申报了
老师,你好 是这样的。增值税申报错误,并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在,已经收到退回的增值税,应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误,扣款成功后,税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账?会计科目应该怎么做?我们是小规模的。谢谢
您好,上个月刚刚接手公司的账,之前是别的会计在做账,然后现在账很乱,我已经把能调的调过了,之前那个会计增值税一直没结转,我结转后发现跟申报表对不上,应该是认证申报和做账不统一造成的,现在已经很难理清到底哪些进项对不对,早些数据也找不到了,请问现在我该怎么办能把这个数对上,能一笔调吗?
老师,个税报送失败,说当前税款所属期已经报过了无需重复申报是怎么回事????这个单位我一月底刚接手,上个会计不做了
上海自然人电子税务局(扣缴端) 有限合伙企业,经营所得预缴纳税申报,零申报的那种,有一个人纳税失败 “申报失败,失败原因为【经营所得个人所得税月(季)度申报表为累计申报,系统检测到当前纳税人税款所属期为【2022-01至2022-03】月的申报数据发生了变动,请同步更正【2022-01至2022-03】月后的申报数据!】。” 然后我把4到7月的申报全部启动更正了,重报又失败 “申报失败,失败原因为【该申报记录不存在】” 请问这种情况要怎么操作
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?