不是,这个是自己填写,自己开收购发票,对方给你开农产品发票,填写,

增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
请问我在填增值税申报表时,附表二第6栏农产品收购或销售发票栏自动生成数据,这是其他单位给我们开了专票吗?我在哪里能查询到这个发票呢
老师,公司是做园里绿化施工,这个月抵扣免税农产品苗木发票,申报不了增值税,提示附列资料二(本期进项税额明细)第6栏(农产品收购发票或者销售发票)税额数据填写异常,请核对后重新填写。我是按照勾选认证填写的税率,不知道为什么就是申报不起?这是哪里出了问题呀?
请问房开企业,买房送家电,开票,增值税申报填表及账务问题,请老师指教,谢谢! 1、数电发票的不动产销售只能开一行,家电进货价格开普通发票,在二张发票的备注栏备注购房信息或赠送商品。 2、增值税申报填表,原购进商品开具专票的,在附表一的第3-4列开具其他发票第1行;原购进发票为普通发票,不需要在增值税申报表填报。 3、实际收到的房款作为房款主营业务收入,结转相应成本。家电按购进的普或专票,同金额记其他业务收入或其他业务成本
就是那个房地产企那个增值税嘛,我们是前面已经确认了收入,后面呢,补开发票,我填那个主表的时候。我就在我在附表二那里填表的时候,我在看那个填那个我其他开具其他发票那儿填一个正数那里,然后在未开发票那里填一个负数,这样填是对的吗?然后那个附表三。它就自动带出来是零的数据,嗯,然后就没有抵减的,这样对不对呢。
老师,一次10万元商务费,只有一张费报单,可不可以入账?怎么入?
财务账如果利润表本年累计金额是正数,需要计提所得税吗?
老师,公司租员工的车,月租金500元,月付。个人需要交什么税?公司需要交什么税?
老师,批发行业的税负率是多少呢
老师,电梯销售加安装公司,安装劳务是由班头到大厅代开劳务发票,我想问2个问题,第一合同问题,大厅代开发票的这种个人劳务的,合同有没得什么要求,对于开票人年龄有没得要求。第二是个税的问题,怎样来才不会缴纳20%的个税
实收资本是交的那个印花税
电商公司办公室装修拿到建筑服务类型发票可以抵扣成本吗 增值税或者企业所得税
老师,12月利润20万,企业所得税20*0.05=1万 利润20-1万的企业所得税 利润是19万 。我12月企业所得税按20万利润计提还是按19万的纳税金额计提
老师,小微企业所得税是5%还是减半征收2.5%
老师好!写字楼物业公司开票给供电公司电费20万,物业再分摊到每个客户收取电费,客户开票给物业公司。这笔会计分录怎么处理?
我们不是这个行业。但是现在我申报表上自动就有数据,我就是不知道数据从哪儿来的
你这个农产品发票有没有,?都没有删除,重新初始化下
我也没有收到过发票
只是最近用于员工工作餐在超市买过菜,开过发票,但是都是普票啊,而且金额对不上
这个不对就删除就可以,