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计提的运输票到了之后 分录怎么做?之前计提的分录是 借:管理费用 运输费 贷 其他应付款(帐套里没有预提分录) !我想问下现在发票到了 该怎么记 怎么冲减计提

2021-02-03 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-03 15:01

有没有差额,没有直接发票贴后面,差额是多少?

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有没有差额,没有直接发票贴后面,差额是多少?
2021-02-03
你好,需要把上年预提的分录红冲,然后根据发票做费用分录
2021-05-13
借应付账款贷以前年度损益调整,87 借以前年度损益调整27万 应交税费应交增值税进项1.6 贷应付账款。
2022-03-07
借:管理费用-暂估,负数 贷:其他应付款。 负数 
2021-01-08
借其他应付款,贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润贷库存现金或者是银行
2024-02-20
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