同学您好,这是属于固定资产的是吗
老师,建筑公司一般纳税人,收到人工费,材料费,机械费发票,分录怎么写?谢谢
老师,建筑企业收到这张发票,请问要怎么写分录?谢谢!
老师,请问建筑业收到个人手机代开的劳务费发票,未付款,怎么写分录,谢谢
老师:我们收到一张发票,内容是“建筑服务*装修费”,可以入账吗?怎么做会计分录?谢谢!
老师,建筑企业收到预收款是不是要开具发票?谢谢
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
老师,是的,请问要怎么写分录?怎么摊销?
借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷银行存款 这是属于电子设备是吧
是的,电子设备也是这样子做账吧?摊销又是怎么摊呢?
同学您好, 按照三年计提折旧 借 工程施工 贷 累计折旧
我们这个项目签的合同是二年的,这笔款能不能直接放到工程施工 合同成本 现场经费里面,然后结转成本?
同学您好, 您这个只用于这个项目,这项目结束了就不能用于其它项目了。是吗
是的,就是这样的。
那您也是可以这样做的