你之前做啥,挂往来吗,借其他应收款,贷银行吗,现在收到做借银行 贷其他应收款,

老师,我们之前给客户代垫运费, 现在收到了,计入那个科目
老师,我们有一笔发票运费10000元,其中有2000,是帮其他客户代垫的,但是运输公司把发票都开在一起了,那我代垫的怎么做账,客户付代垫的钱过来,我还要开票给她吗?
我们的主营业务收入,应收账款,给客户代垫了运费,运费记哪个科目
老师你好,我们是销售公司,销售的配件出去,代客户垫付了运输费,然后客户直接同配件款给我公司,那么我们收到的代垫付的运输费怎么开具发票呢?
老师你好,我们是销售公司,销售的配件出去,代客户垫付了运输费,然后客户直接同配件款给我公司,那么我们收到的代垫付的运输费怎么开具发票呢?客户要求我们开发票。
直接做了运费 销售费用-运输费 因为我们有好多
直接冲抵 销售费用-运输费吗
是的,冲掉这个运费,这个发票开给谁运输公司的,