你好,印花税不需要计提,缴纳的时候计入税金及附加科目核算就是了
请问老师一年下来是不是要计提所得税?计提应该做在12月份吧?1月交的时候再一起计提行不?
建筑行业小规模,12月份没做做印花税的计提,可以在1月份交的时候一起做吗
建筑行业小规模, 5月份申报个税1000元,但是没有发工资。6月份个税申报1000元,在6月份的时候发放工资一起发2000元做一笔转到银行可以吗?还是要分两次1000元转钱
老师,公司是小规模印花税是年缴,12月计提借管理费用,贷应交税费一印花税,跨年1月份实缴税时借应交税费一印花税,贷银行存款分录这样做可以?
老师你好,公司小规模纳税人销售眼镜企业。计提印花税,一季度一申报,直接在25年1月份缴纳10~12月的印花税,请问直接借税金及附加贷应交税费应交印花税还是直接贷银行存款?因为这12月份没有计提,那1月份的时候还计提吗?1月份走的是税金及附加,不是影响二五年的损益吗
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
但是城市维护建设税和教育费附加要不要做计提
你好,城市维护建设税和教育费附加如果有应纳税额,就需要计提的
印花税和城市维护建设税教育费附加都是附加税,有什么区别
你好,印花税可不是附加税。 附加税只有:城建税,教育费附加,地方教育费附加。 印花税不需要计提,附加税需要计提
我以前的印花税都做了税金及附加
你好,是计提了印花税的意思?
印花税不属于附加税,那属于什么
你好,就是印花税,不属于什么。 附加税只有:城建税,教育费附加,地方教育费附加,没有印花税
借税金及附加 贷银行存款吗
你好,你是做是印花税分录?
增值税减免怎么做分录
你好,具体是什么原因导致的减免?
未发起征点
你好 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
12月收入做了应收账款贷主营业务收入应交税费—应交增值税 现在做1月的账,1月就免交增值税直接做 借应交税费—应交增值税 贷营业外收入—增值税减免吗
你好,需要在季度末月(12月份)做减免分录,而不是到1月份才做减免增值税的分录。
但是以前我都是在次月做了营业外收入
你好,那说明你以前处理都滞后了一个月。