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建筑行业小规模,12月份没做做印花税的计提,可以在1月份交的时候一起做吗

2021-02-04 18:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-04 18:08

你好,印花税不需要计提,缴纳的时候计入税金及附加科目核算就是了 

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快账用户4791 追问 2021-02-04 18:09

但是城市维护建设税和教育费附加要不要做计提

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齐红老师 解答 2021-02-04 18:09

你好,城市维护建设税和教育费附加如果有应纳税额,就需要计提的 

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快账用户4791 追问 2021-02-04 18:10

印花税和城市维护建设税教育费附加都是附加税,有什么区别

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齐红老师 解答 2021-02-04 18:11

你好,印花税可不是附加税。 附加税只有:城建税,教育费附加,地方教育费附加。 印花税不需要计提,附加税需要计提 

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快账用户4791 追问 2021-02-04 18:12

我以前的印花税都做了税金及附加

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齐红老师 解答 2021-02-04 18:12

你好,是计提了印花税的意思?

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快账用户4791 追问 2021-02-04 18:12

印花税不属于附加税,那属于什么

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齐红老师 解答 2021-02-04 18:13

你好,就是印花税,不属于什么。 附加税只有:城建税,教育费附加,地方教育费附加,没有印花税

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快账用户4791 追问 2021-02-04 18:35

借税金及附加 贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2021-02-04 19:34

你好,你是做是印花税分录?

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快账用户4791 追问 2021-02-04 19:38

增值税减免怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-02-04 19:38

你好,具体是什么原因导致的减免?  

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快账用户4791 追问 2021-02-04 19:39

未发起征点

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齐红老师 解答 2021-02-04 19:39

你好 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     

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快账用户4791 追问 2021-02-04 19:44

12月收入做了应收账款贷主营业务收入应交税费—应交增值税 现在做1月的账,1月就免交增值税直接做 借应交税费—应交增值税 贷营业外收入—增值税减免吗

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齐红老师 解答 2021-02-04 19:45

你好,需要在季度末月(12月份)做减免分录,而不是到1月份才做减免增值税的分录。

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快账用户4791 追问 2021-02-04 19:47

但是以前我都是在次月做了营业外收入

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齐红老师 解答 2021-02-04 19:47

你好,那说明你以前处理都滞后了一个月。

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你好,印花税不需要计提,缴纳的时候计入税金及附加科目核算就是了 
2021-02-04
你好同学,可以按月或者按季度计提一下应交印花税 如果在1月份计提,那么是需要影响22年利润,调整以前年度损益调整的
2023-02-02
你好,现在的印花税不需要计提,直接扣款做分录的。 是1月份扣款的,就是1月份做缴纳印花税分录,12月份不需要计提,分录是 借:税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款 小规模季报通常是增值税,企业所得税,附加税 月报是工资薪金个人所得税 
2021-02-26
你好;   印花税不是走管理费用去 ; 走; 借税金及附加贷银行存款   
2023-01-10
同学,你好,计提工资的时候就分开,发工资直接做一笔也可以
2021-07-04
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