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请问一下,公司员工出差购买机票产生的费用,开具发票为如下图,不能抵扣成本吗?且不能报销吗?

请问一下,公司员工出差购买机票产生的费用,开具发票为如下图,不能抵扣成本吗?且不能报销吗?
2021-02-04 20:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-04 20:54

您好 公司员工出差购买机票产生的费用 计入管理费用科目 能报销

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快账用户4857 追问 2021-02-04 20:56

那税务说这是属于旅游发票,这样的票不合法,是因为什么

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齐红老师 解答 2021-02-04 20:57

这是代理服务 代购机票开具的发票  不是旅游服务啊 

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快账用户4857 追问 2021-02-04 21:02

好的,谢谢,今天因为税务说这个票公司不能入账说我们公司就算员工出差的票也不应该会涉及这个发票?我弄懵了

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齐红老师 解答 2021-02-04 21:02

您看前面开票大类 不是旅游服务

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快账用户4857 追问 2021-02-04 21:03

好的,非常感谢

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齐红老师 解答 2021-02-04 21:04

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您好 公司员工出差购买机票产生的费用 计入管理费用科目 能报销
2021-02-04
同学你好,应是与差旅费一起报销的;不能按月报销;
2021-11-08
你好可以的,这个做招待费里面的。
2021-11-18
您好,员工出差的住宿费和火车票机票那些可以抵扣进项的,餐费没有专票的哈,不能抵扣
2020-12-04
你好!这个不能公司报销。 如果你一定要只能当做分红或者工资交个税
2023-07-25
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