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请问老师,一月开具了一张增值税电子普通发票,2月的时候因为其他原因退回了发票并进行红冲处理,请问还要怎么处理?报税会有影响吗?

2021-02-05 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-05 09:37

你好 你开了红冲发票的话 那么 你就做红冲分录处理 。 缴纳的税费 你就可以申请退税处理 。 报税的话 用2月的正数金额减去负数 抵减后的余额来报税即可。

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你好 你开了红冲发票的话 那么 你就做红冲分录处理 。 缴纳的税费 你就可以申请退税处理 。 报税的话 用2月的正数金额减去负数 抵减后的余额来报税即可。
2021-02-05
同学您好 1、把原来的红冲。 2、然后这个季度按6%申报即可。
2023-04-02
首先需要对原来的征收率1%的增值税专用发票进行红冲作废,再开具一张新的3%的增值税专用发票。会计处理如下: 借:应收账款(或预收账款) 金额 贷:销售收入 金额 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应收账款(或预收账款) 2%的税额 税务处理方面,需要按照客户要求的3%的增值税税率开具新的发票,并在税务局进行备案。 一季度报税已经申报完成后,需要进行更正申报,并在附注中说明该项业务因客户要求更改了税率和发票信息。 红冲新开的发票所产生的2%的多交增值税税款,可以在后续的增值税申报中予以抵扣,也可以在6月份的增值税申报时申请退税。如果选择抵扣,则会计处理如下: 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应付账款(或预付账款) 2%的税额
2023-04-02
您好 请问12月份的时候分录怎么写的
2023-03-21
第一个退回来,你开负数发票,然后红冲你的收入,第二个汇算清交的时候,你这个收入调节就可以。
2021-02-03
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