同学你好,应是等全部发票都收到后再计入固定资产;再提折旧 的
老师:在我们账上的设备,每个月正常计提折旧,但是设备是给我们的一个关联公司在使用;从今年的1月份买回来就一直是她们使用,只是挂在我们账上,我们还计提了折旧;这样是不合理的,所以在9月份的时候我们以开票的形式把设备卖给了我们的关联公司,然后做了固定资产清理,那我们以前9个月计提的折旧要怎么冲掉呢?
老师,我想问一下我们买了一台设备,设备已经到了,但是我们只是付了部分款,于是对方也只给我们开了这部分款的发票,但是我们既然开始使用这台设备了,就需要计提折旧了,我应该怎么计提折旧呢
老师 我们购买了一台设备 只付了90%的款 剩下的10%等一年后再付 但是设备已经开始使用 开发票也只开了90% 记固定资产入账的时候怎么记呢
你好老师 我们有一个18万的检测设备买来没投入使用 但是一直在折旧 已经计提了5万的折旧 然后现在经过协商 我们要把设备给另外一家公司 发票自己合同全部换成另外一家公司 然后另外一家公司给我们转18万 也就是说这个设备和我们毫无关系了 这要怎么做账啊
我们买了40多万的厨房设备,已经到货装好了,但是还没有开始使用,这个我们要计提折旧吗?
有个人要入到我们小规模单位交五险,他全款付给我们,我第一次接触这种,请问怎么处理?
老师好,我们是一般纳税人,这个月增值税是零,水利基金还用交吗?水利基金的计税依据是什么?
注销基本户都需要带什么资料
2021年预收客户款项10万元,现在客户要求开票到2025年5月份,可以吗?
老师好!2024年10月公司向外借进款3千万和借出2千多万,还有大大小小几百万到目前为止没有还,今年汇算清缴会有什么风险吗?
实收资本减资要什么手续,要不要交税
2024年的餐费发票在2025年报销入账,现在进行2024年企业所得税汇算清缴,需要把这部分金额调整到24年去吗?
老师,员工工伤医药费应该算在工资一起吗
老师我上年度虽然计提了所得税,但没交,我应该怎么处理
老师好,24年12月少计提啦工资一万多,24年汇算清缴还没有做,现在如何补提呢,如何做分录,谢谢老师
但是设备现在我们已经开始用了
同学你好,使用也先计入固定资产和计提折旧 的;
那怎么记呢,发票都没有开全
同学你好,将先付的款项计入预付账款;等收全发票时计入固定资产,并冲减预付账款;
那折旧呢,产品我已经开始用了呀
同学你好,折旧等确认固定资产后才能计提的;