可以的,可以12月进行进项税转出的

老师,你好我们11月份给客户开发票确认10万的收入,客户明年再入他们的成本,这样合规吗
买了财务软件9800,给一年使用权限,钱已经付掉了。怎么做账,是一定要用到预付账款这个科目吗
商贸公司采购商品没付款了,没进项发票,就卖出去开发票了,结转成本的时候怎么做?用采购单么?他们是半年或者1年结算一次一起开发票的情况
老师有个沙滩文旅项目,需基建配套设备,如停车场及周围环境清理,还要做制打卡点使人驻足看海边景色,在打造中用工程施工这个科目,完工了想摊入成本要用什么科目
企业运送货物放错指定地方导致场地损坏发生的维修费零件费用,进项税额能否抵扣
我们是做酒的商贸有限公司,今天税务让我要做点进项转,说今明两天一定要做,那就是要更改申报表吗?
我们报废一批固定资产5万多,老板觉得放闲鱼卖麻烦,直接全部给他朋友免费收走,这样可以吗
我们应收账款有300万,打官司中,若最后只能收回200万,有裁定书,那100万收不回来,做营业外支出,需要调增么
请问固定资产盘亏怎么入账?进项税要全额转出吗?
老师,您好,由于上一年有一笔业务是无票收入,据实做了凭证,年初已经做完汇算清缴了,现在业务员把发票拿回来了,要怎么处理?
它是当时发票没有拿过来,所以我是想问一下可不可以直接红冲已经抵扣的进项税呢?
你现在还没有取到相应发票吗
8月的发票12月的时候才取到,可是12月的时候要红冲,就觉得没有必要入账该发票的数据,所以才疑惑,还请老师能解答一下。
那你冲减之前 入账的会计分录就可以,之前的进项税使用进项税转出科目
什么意思呢?当时结转的时候是借:应交税费-应交增值税-进项税额;贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额;
你当时的凭证是怎么做的
没入账的发票,当时税额已经抵扣了。分录就是我上面做的借贷;
那你现在不抵扣的话 借:贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额;贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
好的,那么进项税转出会有一个余额的。
这个就是你月末结转增值税的时候,一并进行结转的