可以的,可以12月进行进项税转出的
一般纳税人,9月开了一张销项发票出去,现在12月对方,核对的时候,才发现发票抬头错了,但是9月的对应税额已经上交了,现在12月,要红冲发票了,再给对方重新开一张,那现在这个销项税额,有用不?对方进项还可以抵扣吗?
我们是购方,销售方因为信息错误在十二月份的时候给我重新开具了一张发票,但是原发票已经抵扣过了,我应该是在一月的时候做进项税转出呢,但是我忘了做了二月份的时候还可以做进项税转出吗?
老师,购进的发票的进项已经在当月的时候抵扣了,可是由于在当月该发票没有拿过来,8月的发票到12月的时候才拿过来冲红,那么该税额可不可以在12月的时候红冲呢?因为做进项转出的时候会有个借方的余额。
有个发票是12月份,1月申报的时候做了进项抵扣,当时还没有做凭证就直接拿发票,抵扣了,那现在我做这个1 月凭证的时候,这个进项其实都已经抵扣了,我应该就不入待抵扣进项这个科目了吧?我要怎么做这个凭证?
老师 我们12月收到进项电子专票共计100万 12月报税时抵扣了其中30万 70万对方在1月直接做红冲 1月时12月的帐还没做 那我可以在12月帐里就当没有70万的发票 30万12月抵扣的就做在12月帐里当进项 后面进项做转出 这样可以吗?
法人个人帐户流水超多好不好
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
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公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
它是当时发票没有拿过来,所以我是想问一下可不可以直接红冲已经抵扣的进项税呢?
你现在还没有取到相应发票吗
8月的发票12月的时候才取到,可是12月的时候要红冲,就觉得没有必要入账该发票的数据,所以才疑惑,还请老师能解答一下。
那你冲减之前 入账的会计分录就可以,之前的进项税使用进项税转出科目
什么意思呢?当时结转的时候是借:应交税费-应交增值税-进项税额;贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额;
你当时的凭证是怎么做的
没入账的发票,当时税额已经抵扣了。分录就是我上面做的借贷;
那你现在不抵扣的话 借:贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额;贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
好的,那么进项税转出会有一个余额的。
这个就是你月末结转增值税的时候,一并进行结转的