同学你好,指标下来了,还是你公司的指标吧,你公司做不了,上面的应该不知道吧,转让给第三方,是属于你们私下行为吧,建议开票内容是仿照之前开给客户的内容,税率也是仿照之前的,
老师,国家给我们批的光伏安装指标,由于老板出了点事,把这个指标卖给了别的公司 1.老师,这个指标能算无形资产吗 2.这个指标是审批的,没有啥费用,别的企业打算给我们500万,那我们这企业所得税怎样能省点 谢谢老师,老师辛苦了,假期还麻烦你
老师,光伏发电公司,申请下来的光伏发电指标,有点原因企业生产不了了,然后把这一指标转让给别的企业,那我给那个企业开发票的项目是啥,税率是多少,在交税上有啥优惠吗
老师,我们企业现在遇到一个问题,我们是新设企业,一月份才开 现在接到一个项目,2000多万,做光伏的,第一次预付款10%,200多万要开发票,我们只是万元版,一共就25张,打电话给专管员,她说这个比较麻烦。我想请问,企业接到业务,想正常开发票,扩版增量那么难的吗?开不出发票会影响我们交易对手的进项,也影响我们公司收款。扩版增量还有啥办法?,第一次能扩到多少
老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点
老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
之前没有,就是允许我们公司做这项业务,这样转让对于会计来说有影响吗
同学你好,之前没有的话,发票就开经营范围内的产品名称,税率开税局核定的税种,