对的,就平台是按照20缴纳增值税和所得税。那么司机的话按八十来申报。

老师想问下,图片上面的,比如平台给客户开票100,给司机80,你们公司按100交增值税还是按20交增值税,税率所得税,同时司机公司是给她按经营所得申报个税吗
我公司跟甲方签订工程承包合同100万,我们又把工程分包给乙方80万,我们开给甲方的发票和乙方开给我们的发票均是3%税率,现在我公司去项目所在地预交增值税,是按100万全额预交吗?还是按差额20万预交?
我公司跟甲方签订工程承包合同100万,我们又把工程分包给乙方80万,我们开给甲方的发票和乙方开给我们的发票均是3%税率,现在我公司去项目所在地预交增值税,是按100万全额预交吗?还是按差额20万预交?
老师好,公司一个500万的简易征收的项目,100万外包给劳务公司,劳务公司开回100万的普票,公司开了500万的发票给业主方,请问公司是按500万申报增值税和所得税还是按400万申报?如何申报?
老师好!想问下,个人的东西卖给公司,需要开发票时交1%的增值税,即0.99万。暂忽略附加税。交个税是按个人经营所得交吗?比如收入100万,经营所得交100万×10%x20%一10500=9500,这样算对吗
老师您好,我家生产童装,有一个款卖给客户之后,因为衣服自身面料问题,竟与客户协商此款衣服每件降价11元,1000件,这样的话需要给客户减少应收,那么分录为应收账款 -11000元 贷方:主营业务收入 -11000元,这样做对吗?还是应该是借:销售费用-客户补助 11000元 贷方:应收账款 11000元
老师,公司收到银行的保证金行内转账存入(非支票)是不是借:银行,贷:其他货币资金-银行50%保证金
25年企业所得税分档税率
老师,社保在其他公司缴纳,可在另一个单位申报个税吗? 这个会有啥影响?
转股的印花税按转让价交还是按转让的注册资本交?
你好,老师,我们有一个分公司在11月开了一张大额发票,现在那种发票业主方不要了也不拨款了,分公司在2025年也不开票了,怎么处理
选择简易计税的一般纳税人,进项专票可以选择不抵扣吗
我们做生物质颗粒的,收的木材写废木材,可以开出去写三剩物和次小薪材?想即征即退只能写三剩物和茨小薪材吗?
老师您好 对方公司的税种认定 她们增值税和企业所得税是按季申报吗?她们是按征收率交还是税率交呢
对方公司要开票 价是67388元 但是对方要我们承担1%的税。税率是13% 请问怎么计算
那司机80元就不用给公司票了,是不是,然后公司的20是按其他业务收入确认收入那增值税是什么服务项目,那成本怎么结转
20属于服务收入缴纳增值税 80不给票的
可是对客户不是开了100的票吗,那这100的票增值税怎么办
增值税发票是你的开票金额,但是你才几岁的时候可以选择差额计税,按照20交增值税就可以了。
缴纳税的时候可以差额计税
什么时候选择差额计税,是在公司注册时吗
申报增值税的时候就选择差额,按照20缴纳就可以了。
哦哦,理解,那如果是平台不按比例抽取,而是每月直接收取固定的费用呢,那也是一样的操作方式吗,这个票是现代服务――经营租赁 6%是吗
也不管以哪种方式收取这个平台的费用,他的这个经营模式和经营业务都是不变的。那么教的这个增值税也不会有差异,都是按照这个差额来进行缴纳。