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老师想问下,图片上面的,比如平台给客户开票100,给司机80,你们公司按100交增值税还是按20交增值税,税率所得税,同时司机公司是给她按经营所得申报个税吗

老师想问下,图片上面的,比如平台给客户开票100,给司机80,你们公司按100交增值税还是按20交增值税,税率所得税,同时司机公司是给她按经营所得申报个税吗
2021-02-07 00:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-07 00:28

对的,就平台是按照20缴纳增值税和所得税。那么司机的话按八十来申报。

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快账用户6566 追问 2021-02-07 01:12

那司机80元就不用给公司票了,是不是,然后公司的20是按其他业务收入确认收入那增值税是什么服务项目,那成本怎么结转

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齐红老师 解答 2021-02-07 09:25

20属于服务收入缴纳增值税 80不给票的

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快账用户6566 追问 2021-02-07 10:12

可是对客户不是开了100的票吗,那这100的票增值税怎么办

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齐红老师 解答 2021-02-07 10:23

增值税发票是你的开票金额,但是你才几岁的时候可以选择差额计税,按照20交增值税就可以了。

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齐红老师 解答 2021-02-07 10:23

缴纳税的时候可以差额计税

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快账用户6566 追问 2021-02-07 10:27

什么时候选择差额计税,是在公司注册时吗

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齐红老师 解答 2021-02-07 10:28

申报增值税的时候就选择差额,按照20缴纳就可以了。

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快账用户6566 追问 2021-02-07 10:31

哦哦,理解,那如果是平台不按比例抽取,而是每月直接收取固定的费用呢,那也是一样的操作方式吗,这个票是现代服务――经营租赁 6%是吗

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齐红老师 解答 2021-02-07 10:36

也不管以哪种方式收取这个平台的费用,他的这个经营模式和经营业务都是不变的。那么教的这个增值税也不会有差异,都是按照这个差额来进行缴纳。

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对的,就平台是按照20缴纳增值税和所得税。那么司机的话按八十来申报。
2021-02-07
你好!这个不一定,看税务局怎么认定,可以认为是财产转让所得
2022-03-02
同学你好 差额纳税的是5%才对
2021-08-19
你好,参考一下方式 1.适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×2% 2.适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 以上回答希望能帮到你,祝你生活愉快!
2021-08-19
你好,增值税是差额征税,所得税500确认收入,100确认成本,利润是400万
2022-01-08
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