你好!这个不一定,看税务局怎么认定,可以认为是财产转让所得

你好 老师,我是建筑劳务公司 请问下 :如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我,并缴纳了附加税, 公司是不是可以差额征税,公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是:应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗, 比如公司和甲方签了100万的合同, 然后公司 把100万的项目包给包工头,包工头代开了100万的经营所得发票给公司,公司全额开100万的发票给甲方,差额征税,是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ,全部抵减了。
老师好。我公司现收到个人代开发票近百万元,都是一个人的名字,开的运费45万,沙石料50万,他在税务局已经交过税,增值税及附加交了1万多,还有个人所得税交了快一万了,这票合不合规,我还要不要代扣代缴个税,我打电话税务局,税务局说他只要缴税,就不代扣代缴了,个人能开这么多发票吗
老师好!想问下,个人的东西卖给公司,需要开发票时交1%的增值税,即0.99万。暂忽略附加税。交个税是按个人经营所得交吗?比如收入100万,经营所得交100万×10%x20%一10500=9500,这样算对吗
麻烦问下: 以前年度一直亏损约70万,⚠️今年现在收到一笔以前年度项目的款项 约30万,股东已经在⚠️去年由abc三人换成了ad两人,这30万想按abc当时入股的比例给她们分了。 这30万本身需要交:增值税,附加税,印花税,所得税。下边这几个对吗?1⃣️增值税:若有进项税可以抵扣,就是从0元~正常交?2⃣️所得税:有费用可少交,也是从0元~正常交?3⃣️附加和印花是固定的。4⃣️那30万分了,️转给谁?5⃣️怎么备注?6⃣️有没有税?7⃣️想不交税怎么做?
目前企业还在亏本状态下,股东借钱给企业经营,收取了利息,例如借了100万,利息收1分2,有没有超过国家法律规定的几倍?这个算不算股东分红,还是算股东个人的利息收入?出借人要交增值税和个人所得税,现在增值税是免的,那个人所得税是按取得的利息收入的20%征收个税,如果本度有利润了,不超过100万,企业所得税税率是2.5%,如此一来,企业是支付利息叫股东开票还是无息划算?
今年成本不够,我们公司是一般纳税人,往年的固定资产折旧都是按月计提折旧的,我可以一次性折旧掉吗?我看到相关政策是要企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧,但是这个要符合什么条件吧? 能直接做吗
工资表里应发5000,扣除五险一金1000,还有一个未写日志扣款100,实发就是3900,这个日志扣款怎么记账
老师好,我单位租了一个门面,对方也是公司,租赁费给开发票了,给他们电费,他们是不是也要给我们开发票?
老师公司法人不申报工资不缴纳社保可以么?
老师您好,我想问一下,上个月开的专票,开错了,但是他抵扣完了,这个月可以红冲吗
老师,你好,请问一下,商贸公司的返利收入是含税的还是不含税的?
差旅费里的餐饮费可以抵扣进项税吗
申请产地证需要申请中英文章吗
老师银行手续费 汇算时需要调增吗 因为没有开票
2019年12月24日,以现金报销,销售部“余小丽”差旅费2200元。其中价款2062.8元,税款137.2元借贷