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老师!一种货物期初没有库存,进货时发票未到,暂估入库按价税合计单价计入成本,走了成本下月月初冲回,发票到了之后按不含税的金额计入成本这样就出现了负数库存,这样可以吗?

2021-02-07 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-07 12:53

暂估入库和实际发票金额应该做笔分录进入产品成本差异

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暂估入库和实际发票金额应该做笔分录进入产品成本差异
2021-02-07
同学你好 这个可以的 汇算清缴之前收到发票就冲暂估的 没收到发票就不冲,直接汇算清缴的时候调增
2022-03-02
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
您好 结转成本的时候单价应该不含税 暂估入账的时候就应该按不含可抵扣税额的金额暂估入账
2020-09-27
您好,其实就是暂估入账的呢,
2024-04-29
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