你好,你们是不是存在未票没有申报的情况
税务局说我们只按照开票金额申报税金,未开票部分未申报税金。叫写税收自查表。税收自查表怎么写,为什么未开票未申报,以什么理由写,补缴多少税金能过呢
增值税申报表报了未开票收入,主要是按政府部门要求,预缴税款。做账时并未确认未开票收入,那年末所得税汇算清缴,主营业务收入只包括了开具发票的这部分收入金额,请问金税系统能给我识别这个异常吗?这样申报可以吗
请问,发票软件抄税忘记填写未开票收入金额了,税务局如何申报,按已开发票申报吗,那未开的发票怎么办?
请问申报小规模增值税申报表时,本季度有未开票收入,应该如何填写?我填了总金额进去,未开票的部分系统是按3%计算税额,没有优惠,为什么?
去年已经申报未开票收入了,税款也缴纳了,这个月补开了发票,怎么申报报表,这部分补开金额往哪里填写
老师请问一般纳税人出口货物,是直接开普票吗,什么情况下开专票呢,退税是根据进行发票的退税率退吗,勾选还是正常勾选吗
老师。购买大米后直接销售大米 发票如何赋码,购买稻谷后加工后销售大米开具发票如何赋码,是不是都是谷物加工品*大米
老师您好,我想向您请教一个问题。就是一个自然人。他出租。自己的私家车给。一个公司。那么。他在。计算增值税的时候。他需不需要交增值税呢?他是否是按照小规模纳税人的。政策。来计算增值税的。他。一年收一次租金。每次也就是。3万块钱到5万块钱这样
老师,国际货物运输代理服务免增值税,开票是远什么税率?
老师,感觉今年财管不难,但是每道大题都没有做完,感觉只有客观题达到48分左右才能过,怎么办?
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
嗯,税务专管员给我打了电话了
这种情况的话,你只能按照实际情况填写,漏申报,因为被发票了,或者你写这种情况比较少
存在未开票未申报情况。这种因该怎么处理。未开票情况金额有点大。该怎么处理。
这种正确的做法,是按照未票收入申报缴纳增值税的
全额申报吗。金额有点大呀。自查表怎么写。什么理由未开票收入未缴费。
你们账上确认收入了吗,你就写由于不确认是否满足收入调减,且未开票,如果没确认收入,没申报税金
我们是餐饮行业。很多吃饭的都没有要开票。
这个怎么弄。
那这种你只能按照实际情况写,漏申报了,然后补税了
金额全额报嘛,可以少报一点不。少交一点增值税不
一般这种税务有没有规定喊我们自查补缴多少合适
没有规定,理论是把没有缴纳的都要补交