你好,你们是不是存在未票没有申报的情况
税务局说我们只按照开票金额申报税金,未开票部分未申报税金。叫写税收自查表。税收自查表怎么写,为什么未开票未申报,以什么理由写,补缴多少税金能过呢
增值税申报表报了未开票收入,主要是按政府部门要求,预缴税款。做账时并未确认未开票收入,那年末所得税汇算清缴,主营业务收入只包括了开具发票的这部分收入金额,请问金税系统能给我识别这个异常吗?这样申报可以吗
请问,发票软件抄税忘记填写未开票收入金额了,税务局如何申报,按已开发票申报吗,那未开的发票怎么办?
请问申报小规模增值税申报表时,本季度有未开票收入,应该如何填写?我填了总金额进去,未开票的部分系统是按3%计算税额,没有优惠,为什么?
去年已经申报未开票收入了,税款也缴纳了,这个月补开了发票,怎么申报报表,这部分补开金额往哪里填写
老师 货物运输合同 建设工程合同 买卖合同都是指什么业务需要缴纳印花税呢 麻烦老师详细说下 谢谢
公司给销售人员购买的雇主险做账: 借:销售费用 贷:银行存款 是这样吗?
工会经费电子税务局系统自动带出来的 还要修改吗?依据啥交的税
装饰公司,接了一个餐厅施工,对方钱都付了,但是单位没有开票出去,怎么做账?
老师,我们让别人帮我们出口货物,我们是委托方,对方是受托方对嘛?
老师,出口收入只有委托出口也必须要勾上自营出口收入嘛?这是为什么
老师第2题中,收到上一年的违约金,怎么没加到收入里呢?
个体核定征收,今年同期开票额比去年开票额高税务稽查怎么处理
老师,小微企业所得税申报,实际支付:代扣个人社保及公积金1~8个月2005x8个月=16040 银行支付工资:10995x8个月=87960合计:104000 个税申报13000x8个月=104000, 实际支付给职工的应付职工薪酬104000 对吗? 但为什么会有提示:您填报已发放工资薪金大于本年《个人所得税申报表》申报工资薪金支出累计13000元,请确认本栏数据填写是否正确,并按税法申报个人所得税呢?
老师你好 几年前收到客户的定金7万,现在客户不要货了。双方协议退回万,剩余的六万不再退回。请问不再需要开票,缴纳增值税吗?怎么做账务处理
嗯,税务专管员给我打了电话了
这种情况的话,你只能按照实际情况填写,漏申报,因为被发票了,或者你写这种情况比较少
存在未开票未申报情况。这种因该怎么处理。未开票情况金额有点大。该怎么处理。
这种正确的做法,是按照未票收入申报缴纳增值税的
全额申报吗。金额有点大呀。自查表怎么写。什么理由未开票收入未缴费。
你们账上确认收入了吗,你就写由于不确认是否满足收入调减,且未开票,如果没确认收入,没申报税金
我们是餐饮行业。很多吃饭的都没有要开票。
这个怎么弄。
那这种你只能按照实际情况写,漏申报了,然后补税了
金额全额报嘛,可以少报一点不。少交一点增值税不
一般这种税务有没有规定喊我们自查补缴多少合适
没有规定,理论是把没有缴纳的都要补交