那么你收到的时候,直接就是借银行存款贷其他应收款。你这个错了吧,如果说你是要付的话,应该是其他应付款吧。
老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
老师您好,2013年单位用预算资金支付款项未收到发票时做借:其他应收款 贷:银行存款,在2020年收到应该怎么做账呢?谢谢
请问:2020年2月收到农银企业资金,当时做账:借:银行存款,贷:其他应付款,2020年3月付款及投资。借:其他应付款,贷:银行存款,账做错嘞,2021年发现错嘞,怎么调账
老师你好,去年一笔分录是:财务会计,借:其他应收款,贷:银行存款,对应的预算会计分录是,借:其他支出,贷:资金结存。今年收到了那笔其他应收款,借:银行存款,贷:其他应收款。那么对应的预算会计分录怎么做呢?
收到支付的租金退回,应该怎么做账呢,只收到银行单,之前支付的时候是这样做账的:借:预付账款 、 其他应收款、应交税费 贷:银行存款
老师 月末银行余额调节表怎么看?
企业租入了房产,又转租出去,需要交房产税吗
1、老师,被审计单位,考勤表记录不符合实际情况,结算方面不规范,结算比实际出勤的多,这种属于什么问题性质?
制造业出售的是液晶显示屏,但加一个TP开模费,发票要怎么开
老师,我们现在要开增值税发票20万,公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算?
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元,我单位没有出钱,财务也一直不知情,也未做账务处理,现这个集装箱活动房不用了,上级要拉走报废清理,并要求我单位列入固定资产,并补提折旧,这合理吗?如果补提折旧可以一次性提完吗?具体账务怎么处理?
已摊销完的固定资产清理账务处理?
老师您好!我想问一下我们属于分包方施工,有材料有劳务,这次收的款承包方没有钱付,直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上,没有开票,这个个税是我们申报吗?账务处理怎么出来?借:应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万,没有销项,借:主营业务成本87 贷:应付职工薪酬87万吗
#提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额,要是修改残保金申报表数据的话,员工人数不超过30个,需不需要缴纳残保金和滞纳金?
现在事情已经发生了,那么在2020年收到发票后是如何进行账务处理呢?
直接做借银行存款贷其他应收款的话没有体现费用支出呢?
收到票据 借,X费用等 贷,其他应收款
行政事业单位放应收票据吗?
事业单位,财务会计计入应收票据
现在是已经收到发票,计入应收票据后如何冲回?可以写具体的分录吗?
现在的问题是单位在2013年用预算资金支付了款项,支出的时候做借:其他应收款 贷:零余额用款额度现在在2020的时候收到发票,如果直接冲减其他应收款的话,就没有体现费用的支出,分录是如何做呢?