你好,对方给你开了附属发票吗?如果是的话,借银行 待预付账款、其他应收款、应交税费、应交增值税进项转出。

支付电费时做的借预付账款贷银行存款收到垫付的电费时做的借银行存款贷其他业务收入收到垫付电费的发票怎么做账
老师,付给员工的差旅费因为银行账户原因退回了,收款的时候用的其他应收款-其他,分录是借:银行存款,贷:其他应收款/其他,重新支付时需要怎么做分录
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
老师退个税手续费分录这么做账可以吗? 收到的手续费时, 借,银行存款贷,1118.37 贷应交税费-应交增值税-销项63.3 其他应付款。1055.07 支付给办税人员的时候, 借其他应付款1055.07,贷,银行存款。1055.07
用水时预计应收:借:其他应收款-商家水费 贷:预收账款-水费 收到水费缴纳通知单:借:其他应收款-代付水费 贷:应付账款-自来水厂 收到商家交来水费:借:预收账款-水费 贷:其他应收款-商家水费 收到POS机进账单:借:应收账款-POS机 贷:其他应收款-代付水费 付水费:借:应付账款-自来水厂 贷:银行存款 老师 这是之前做的账,现在水费转收入应该怎么做会计分录呢?
老师,请问4S店开发票,有个厂家的置换补贴要退回给客户,还有金融贴息,这些金额要算机动车金额里面吗
有做动漫行业的老师吗?比如一部动漫第二季已经做好了,但不让播。这季动画的支出还记成本吗?账上怎么处理的?
公司开票,本公司的银行账号,在哪里完善?请问
科目汇总表是根据什么填写的
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
老师出售一辆公司的车怎么做账
郭老师,亚马逊电商确认出口收入,按哪天,汇率按哪天
请问公司年审让代办公司办的,代办公司给找了四个人的证书然后公司给四个人交了社保。那个税如何操作?代办公司还说个税不能申报,这种情况会预警嘛?
老师,我是小规模建筑工地行业,工地上买菜有超市小票我可以把不同月份的小票和成一笔直接记费用吗,没有发票,只有小票
新公司法约定,2024.7.1前成立的公司,实缴截止日不超过2032年6月30日吗?
发票没开过来呢
那就先借银行存款贷预付账款。
全部金额都放预付?税额呢
这个税额先不要进项转出,你当时没有收到发票就做了进项吗
收到了才做的,那我把价税合计的金额都放在预付账款,等收到红冲票怎么做呢
收到了之后,借其他应收款、贷、预付账款、应交税费、应交增值税进项转出。
收到红冲发票了,为什么要借方其他应收款呢,而且上笔分录收到租金贷方就是预付款了,现在贷方还是预付,这不是平不了吗
你当时做账的时候做了其他应收款。我这里应该是借预付账款 贷应交税费 应交增值税进项转出 其他应收款。 要不你的其他应收款一直在借方有余额的吧。
借:预付账款 、 其他应收款、应交税费 贷:银行存款 你当时发过来的,做的是这个借方是预付账款和其他应收款。然后,退钱的时候,只写了银行存款和预付 现在都需要把其他应收款和进项冲出来。
不是的,之前的其他应收只是放押金,预付是租金,现在退款了,其他应收已经平了
那就借预付账款待应交税费应交增值税进项转出,收到发票,只做这一个。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。