你好,对方给你开了附属发票吗?如果是的话,借银行 待预付账款、其他应收款、应交税费、应交增值税进项转出。
支付电费时做的借预付账款贷银行存款收到垫付的电费时做的借银行存款贷其他业务收入收到垫付电费的发票怎么做账
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
老师退个税手续费分录这么做账可以吗? 收到的手续费时, 借,银行存款贷,1118.37 贷应交税费-应交增值税-销项63.3 其他应付款。1055.07 支付给办税人员的时候, 借其他应付款1055.07,贷,银行存款。1055.07
用水时预计应收:借:其他应收款-商家水费 贷:预收账款-水费 收到水费缴纳通知单:借:其他应收款-代付水费 贷:应付账款-自来水厂 收到商家交来水费:借:预收账款-水费 贷:其他应收款-商家水费 收到POS机进账单:借:应收账款-POS机 贷:其他应收款-代付水费 付水费:借:应付账款-自来水厂 贷:银行存款 老师 这是之前做的账,现在水费转收入应该怎么做会计分录呢?
收到支付的租金退回,应该怎么做账呢,只收到银行单,之前支付的时候是这样做账的:借:预付账款 、 其他应收款、应交税费 贷:银行存款
请问大拉皮商品税收分类是属于哪一类?
电子税务局简易申报导出的数据,比我实际开票数据少,怎么处理
老师您好,准备去一家国企建筑公司面试,想问一下,面试官会提问什么类型的问题呢
请问一下老师,进项税额太大,抵扣的时候又不要用那么多,勾选后怎么抵扣好啊?比如,进项税额是2000元的一张发票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?谢谢!
一个公司跟个体户都是同法人,公司2024年转钱到张三名下当作借款,张三又在另一个个体户报个税,现在如果买社保,是取消个体户这个申报张三有个税,在个体户买社保比较好,还是要在公司买?
老师,废塑料啤酒包可以反向开票吗
一般纳税人利润达到多少要交企业所得税,然后按百分之几交呢
老师,6月工资计提4000,员工迟到扣款200,7月发放3800工资如何做账?
老师你好,公司为小规模纳税人,有经理与我会计两个人,前一阵因为我有兼职了几家,所以我解除了办税人员,我们领导只是法人和办税人员两个身份,刚才我想把我作为会计人员,以办事员身份添加到企业信息里,可是以经理的身份登录的时候,一进到账户中心就自然退出了,为什么。难道法人必须得以办税员身份进入吗?那他能把我添加到办税员吗,办税员只有一个人
非货币性资产交换产生的清理费用如何处理?
发票没开过来呢
那就先借银行存款贷预付账款。
全部金额都放预付?税额呢
这个税额先不要进项转出,你当时没有收到发票就做了进项吗
收到了才做的,那我把价税合计的金额都放在预付账款,等收到红冲票怎么做呢
收到了之后,借其他应收款、贷、预付账款、应交税费、应交增值税进项转出。
收到红冲发票了,为什么要借方其他应收款呢,而且上笔分录收到租金贷方就是预付款了,现在贷方还是预付,这不是平不了吗
你当时做账的时候做了其他应收款。我这里应该是借预付账款 贷应交税费 应交增值税进项转出 其他应收款。 要不你的其他应收款一直在借方有余额的吧。
借:预付账款 、 其他应收款、应交税费 贷:银行存款 你当时发过来的,做的是这个借方是预付账款和其他应收款。然后,退钱的时候,只写了银行存款和预付 现在都需要把其他应收款和进项冲出来。
不是的,之前的其他应收只是放押金,预付是租金,现在退款了,其他应收已经平了
那就借预付账款待应交税费应交增值税进项转出,收到发票,只做这一个。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。