你好,对方给你开了附属发票吗?如果是的话,借银行 待预付账款、其他应收款、应交税费、应交增值税进项转出。
支付电费时做的借预付账款贷银行存款收到垫付的电费时做的借银行存款贷其他业务收入收到垫付电费的发票怎么做账
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
老师退个税手续费分录这么做账可以吗? 收到的手续费时, 借,银行存款贷,1118.37 贷应交税费-应交增值税-销项63.3 其他应付款。1055.07 支付给办税人员的时候, 借其他应付款1055.07,贷,银行存款。1055.07
用水时预计应收:借:其他应收款-商家水费 贷:预收账款-水费 收到水费缴纳通知单:借:其他应收款-代付水费 贷:应付账款-自来水厂 收到商家交来水费:借:预收账款-水费 贷:其他应收款-商家水费 收到POS机进账单:借:应收账款-POS机 贷:其他应收款-代付水费 付水费:借:应付账款-自来水厂 贷:银行存款 老师 这是之前做的账,现在水费转收入应该怎么做会计分录呢?
收到支付的租金退回,应该怎么做账呢,只收到银行单,之前支付的时候是这样做账的:借:预付账款 、 其他应收款、应交税费 贷:银行存款
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
老师,我现在把采购垫付的货款也过一遍账,不直接做报销,和采购是用应付账款对吧,我用的其他应付账款了
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
发票没开过来呢
那就先借银行存款贷预付账款。
全部金额都放预付?税额呢
这个税额先不要进项转出,你当时没有收到发票就做了进项吗
收到了才做的,那我把价税合计的金额都放在预付账款,等收到红冲票怎么做呢
收到了之后,借其他应收款、贷、预付账款、应交税费、应交增值税进项转出。
收到红冲发票了,为什么要借方其他应收款呢,而且上笔分录收到租金贷方就是预付款了,现在贷方还是预付,这不是平不了吗
你当时做账的时候做了其他应收款。我这里应该是借预付账款 贷应交税费 应交增值税进项转出 其他应收款。 要不你的其他应收款一直在借方有余额的吧。
借:预付账款 、 其他应收款、应交税费 贷:银行存款 你当时发过来的,做的是这个借方是预付账款和其他应收款。然后,退钱的时候,只写了银行存款和预付 现在都需要把其他应收款和进项冲出来。
不是的,之前的其他应收只是放押金,预付是租金,现在退款了,其他应收已经平了
那就借预付账款待应交税费应交增值税进项转出,收到发票,只做这一个。
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。