同学你好,一般情况下,需要按差错查找方法来核对的。先核对每个月的累计数,找出是哪个月错的,再在这个月核对凭证即可。
老师,我想看一下账上应交税费-应交增值税-进项税费的本年累计数,是不是看借方本年累计数?
老师好,金蝶软件上应交税费-应交增值税进项税和增值税申报表上的进项税本年累计不一样,怎么查找原因呢?
老师好,年底结转增值税科目借贷不平,从哪里入手找原因呢,进项税和销项税和增值税申报表上都一样的
账上应交税费下哪些明细科目和增值税报表哪些项目一一对应,有对应关系?比如比账上应交税费一进项累计和增值税附列表进项累计数要一致,还有销项税额主表一致?然后呢?转出未交和未交增值税和哪个表哪个数据对上?是主表应纳税额累计数吗?有些不清楚啊?老师,请指教?
老师你好,应交税费应交增值税销项税额这个科目,本年累计金额和余额不一致是什么原因
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师,小规模纳税人现在还可以按季度记账吗?还是必须按月记账了?
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样,可以有出入吗?