您好 销项税额跟进项税额的差额要转到应交税费-未交增值税 不是科目
老师,请问一下月底结转的时候,需要结转到未交增值税科目的是哪些科目?
哪些科目要结转到 应交税费-未交增值税 科目?
老师,“应交税费-应交增值税-减免税款”、“应交税费-简易计税”、“应交税费-应交增值税-简易征收”这三个科目期末都要结转到“应交税费-未交增值税”科目,然后再到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目中吗
怎么把应交税费应交增值科目下金额结转到应交税费未缴纳增值税科目下?分录?
月底要不要把科目“应交税费-应交增值税-销项税额”的贷方余额,转到科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方?(第一步) 再把科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方 转到科目“应交税费-未交增值税”的贷方?(第二步)
如果一直没法工资,还用交工会经费吗,还有就是为啥有的企业有工会经费。有的企业就没有工会经费了
@董孝彬老师晚上好!又是一个老会计让我录她的手工账,我录入的电脑上后,这个其他应付款一直是红色的,啥意思?他们单位好像也是只交医保,其他不交是不是就是这种情况?我老是理解的模棱两可, 是因为没交养老保险?还是怎么造成的?我去按照您的理解去看看账!
研发费用加计扣除调增在企业所得税申报表上怎么操作?
财务软件要在哪里领取?怎么领?
公司9月份给李经理实发65000元奖金,10月初在个税申报中填入一次性奖金收入65000元,产生的个税是6290元.请教一下老师,我这个会计分录如何做呢,这个6290是在工资里扣除,还是奖金按650000+6290呢
我们是啤酒批发,平时啤酒有买3送一,这个送的怎么做账,具体分录怎么处理
老师一般什么类型企业要核定扣除?有文件吗?
报关单上的贸易国是境内外收发货人的国家吗,可以是签订合同时候所在的国家吗
老师咱们现在农业一般都是核定扣除吗
老师,企业所得税申报变了,职工薪酬那,如果一直没发放工资,第一行和第二行咋填,第一行计入成本费用的职工薪酬按做账填吗,如果没发放,第二行实际支付的职工薪酬那填0吗,