完整的分录借应交税费应交增值税销项21205.23 贷应交税费应交增值税进项20340.42 应交税费应交增值税转出未交增值税 税控盘借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,应交增值税减免税款440 结转缴纳的增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税21205.23-20340.42-440-448.47 贷应交税费,未交增值税。

老师当期勾选进项税11288.86元,销项税:10840.39元,当期应留抵448.47、税控盘当期可全额抵减440元。请问月末结转增值税分录怎么写?请指教多谢!
老师当期销项税贷方:21205.23元,已勾选进项税:20825.22元,上期留抵进项税448.47。请问当期月底结转增值税怎么写分录?有点懵了,谢谢老师!借:增值税销项税21205.23 贷 :增值税 未交增值税380.01 贷:增值税进项税 20825.22
老师,当期销项税贷方:21205.23元,已勾选进项税:20825.22元,上期留抵进项税448.47。请问月末结转分录对吗?借: 应交税费 -应交增值税 -应交销项税 21205.23 借:应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 68.25 贷:应交税费-应交增值税-应交进项税20825.22 贷:应交税费 -应交增值税 -转出未交增值税 448.47
郭老师 那我当期少购选一张发票 当期销项税贷方:21205.23元,已勾选进项税:20340.42元,上期留抵进项税448.47,税控盘及维护费440元。 本期转出未交23.66 。请问月末结转增值税分录怎么写?
平日做账当月有税额发生 计提 转出本期未交增值税 借方:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷方:应交税费-未交增值税 附加税、印花税等 借方:税金及附加 贷方:应交税费-城建/教育/地方教育/印花税 但目前我进项税额大于销项税额 如:销项税额1.5万元,进项税额1.8万元,有个进项红冲为进项税额转出1500元,所以应抵扣16500元,实际抵扣1.5万元,期末留底税额1500元。 请问以上怎么做分录
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
你好,房地产公司的水土保持补偿费应该记在那个成本科目?
融资租赁机器名义货价100元,账务处理
您好老师,我公司是一般纳税人运输公司,25年新增业务装卸费按简易计税3%开普票,去年就一张发票,26年1月份我开票时忘了直接按6%税率开了普票,这个月申报时才发现这个,会有问题吗
老师,小规模公司开的普票跨月了可以作废重开吗?上个月开的作废掉这个月再重开占用这个月额度吗?
老师你好,单位支付给员工的工伤保险做哪个科目
老师 你能把分录带上金额吗 我有点懵了 谢谢
减免税是不是要先做个借: 应交增值税 (减免税款)440 贷 管理费用 440 然后在做以上分录?
那个分录没有带金额? 第二个吗 不都是440
老师 你看下 如下图两个分录是不是这样写的 1、第一张图片是减免当月写的分录 2、第二张图片是月末结转写的
你好 对的 是这么做的