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郭老师 那我当期少购选一张发票 当期销项税贷方:21205.23元,已勾选进项税:20340.42元,上期留抵进项税448.47,税控盘及维护费440元。 本期转出未交23.66 。请问月末结转增值税分录怎么写?

2021-02-14 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-14 12:23

完整的分录借应交税费应交增值税销项21205.23 贷应交税费应交增值税进项20340.42 应交税费应交增值税转出未交增值税 税控盘借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,应交增值税减免税款440 结转缴纳的增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税21205.23-20340.42-440-448.47 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户5466 追问 2021-02-14 20:56

老师 你能把分录带上金额吗 我有点懵了 谢谢

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快账用户5466 追问 2021-02-14 20:57

减免税是不是要先做个借: 应交增值税 (减免税款)440 贷 管理费用 440 然后在做以上分录?

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齐红老师 解答 2021-02-14 20:57

那个分录没有带金额? 第二个吗 不都是440

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快账用户5466 追问 2021-02-14 21:34

老师 你看下 如下图两个分录是不是这样写的 1、第一张图片是减免当月写的分录 2、第二张图片是月末结转写的

老师 你看下 如下图两个分录是不是这样写的 1、第一张图片是减免当月写的分录 2、第二张图片是月末结转写的
老师 你看下 如下图两个分录是不是这样写的 1、第一张图片是减免当月写的分录 2、第二张图片是月末结转写的
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齐红老师 解答 2021-02-14 21:56

你好 对的 是这么做的

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完整的分录借应交税费应交增值税销项21205.23 贷应交税费应交增值税进项20340.42 应交税费应交增值税转出未交增值税 税控盘借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,应交增值税减免税款440 结转缴纳的增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税21205.23-20340.42-440-448.47 贷应交税费,未交增值税。
2021-02-14
你好,你这里分录没什么问题,你是什么疑问
2021-02-12
您好,根据您的金额,期末应交税费应交增值税是借方余额,所以,借应交增值税未交增值税贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)金额是借方余额相反数
2021-02-09
你好 你留抵的进项税是做的什么科目 。这样好判断 怎么转
2021-01-09
你好,借销项税额10840.39 转出未交增值税 贷进项税额11288.86 借未交增值税 贷转出未交增值税
2021-01-06
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