同学,你好 按照合同金额申报,不能按已经开票的部分申报
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
印花税申报的时候,合同金额怎么填,可以填当月认证的进项和开票金额么,但是只样,有些发票又会没有认证,导致金额减少,有影响么
申报第三季度印花税,没有购销合同,计税金额是开发票的金额,应税凭证数量和应税凭证书立日期,应该怎么填呢?
7月只开出2张销项发票,金额15668.44,税额2036.81,没有别的销项发票了。8月初把这两张冲红了,7月没有进项票,有以前未勾选认证进项3674.25,请问7月这两张销项发票分录怎么做?7月报税怎么报?附表一怎么填?
老师好,之前会计做账的时候他把进项税额的税率分得很细,结转的时候也按认证时候的税率分类了,但是有些又没有认证,导致现在账里面和实际的报税金额不符,这个要怎么调账
老师如何区分在计算预付年金现值的时候使用这两个公司P=A✖️(P/A i n)✖️(1+i)和P=A✖️(P/A i n-1)+1
经济增加值的税后营业利润怎么算?
老师,贸易公司出售货物,是不是按增值部分的负税率缴税就行?比如增值2万,就交2万的的税额?
一般纳税人的城镇土地使用税和房产税是按什么申报的
请问下老师,一般计税的房开企业,本月有销售产生应交税金,在专票认证的时候进账必须是当月取得的专票么?前期月份取得的专票没有认证,是不是可以当月认证后抵减本月的销项税呢
老师我们公司是四个股东,两个自然人两个法人公司,那分红的时候,我们是不是只代扣代缴自然人的个税,公司的直接打款就可以了?
老师,我们的老板买了一个小规模的公司过来,继续经营,变了法人,其余的股东没变,他让我看看以前的账有没有问题。怎么看呢,或者有没有税务风险
老师就是我们是谷物加工企业,就是进谷回来打成米售卖出去,,我们会有库存商品吗,什么情况下是入库存商品
老师库存商品发票多开了一元,不走账行不行,直接走个正确的金额
公司一个新来的员工,工作了4个月,老板不让他干了,赔偿多少钱?