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增值税的税负率,不考虑留底税吗?怎么理解?

2021-02-18 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-18 13:02

同学你好, 增值税税负率=增值税应纳税额/不含税收入 留抵税额是在计算应纳税额的基础上得出来结转以后抵扣的税额,是不属于应纳税额,所以不考虑留抵税额的

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快账用户7076 追问 2021-02-18 13:12

可留抵税税额影响应交增值税啊。为什么不考虑呢

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齐红老师 解答 2021-02-18 13:18

是你交税之后的留抵 不是之前的 之前的时候用留抵抵扣了 意思就是是月底结转之后的留抵不影响

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快账用户7076 追问 2021-02-18 13:39

不太明白老师,11月12月和1月份对外开票金额总计35万不含税。其中10月底和11月12月都有留底税。1月份才有税款7200多。老板就用7200/35万说税负做太高了

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齐红老师 解答 2021-02-18 13:42

留抵可以用来抵扣 但是我们说的税负率是抵扣之后的税负率 你上面说的是用留抵抵扣之后的税额, 比如说上个月留抵10 本月销项8 那本月留抵的2是不影响的

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快账用户7076 追问 2021-02-18 14:40

老师比方说这个月有留底税1千 下个月确定了对外开票的金额和老板给出的税负率后。就可以算出应该认证多少进项票了。就不考虑上期的留底税额了对吗?我以前的想法是算出本期应认证2万不含税,再减去上期留底的3千不含税,才是本期应认证的金额不含税

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齐红老师 解答 2021-02-18 14:42

这个留抵税不影响说的是抵扣之后留下的留抵税

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齐红老师 解答 2021-02-18 14:43

抵扣之前的肯定是要影响的

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快账用户7076 追问 2021-02-18 14:46

抵扣之后留下的留底税?留下来后不还得等着抵扣吗?又循环了。

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齐红老师 解答 2021-02-18 14:49

但是不影响你上月的税负率

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快账用户7076 追问 2021-02-18 14:55

向我老板那样,10月底有留底。11月12月没交税有留底。1月开票交税。用税款除以11 12 1月份的不含税收入算税负正确吗?

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齐红老师 解答 2021-02-18 14:57

这个不能加上留抵税的,1月份用留抵抵扣了就要加上 本来税负率就是应交税费除以不含税收入

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快账用户7076 追问 2021-02-18 14:59

他没算留底税,他就用1月份要缴纳的税款÷11 12 1月份的开票不含税金额。算的税负率!他说太高对吗

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齐红老师 解答 2021-02-18 15:01

这个税负率高不高不是按照他算的来的 这个是根据当地税局的标准来的

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同学你好, 增值税税负率=增值税应纳税额/不含税收入 留抵税额是在计算应纳税额的基础上得出来结转以后抵扣的税额,是不属于应纳税额,所以不考虑留抵税额的
2021-02-18
这个你之前结转吗,,转出未交增值税是借方话,可以不用
2021-01-13
您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2023-01-12
同学您好,假如5000的税额全部用来,是5000/13%是不含税金额,然后含税发票的金额就是5000/13%*(1加13%)
2020-12-24
你好,你已经不够了,考虑也没用,反正都要交。
2024-06-05
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