新年好。 成本需要正常结转 有一部分尾款收不回来了,需要针对这一部分做坏账处理。

老师,我们有个项目,还有一部分尾款收不回来了,而且对应尾款这部分的成本也没有结转,请问这种情况下,成本这部分如何做分录来处理?
老师,我们销售材料,用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下,我们当月销售,按出库的累计库存就可以结转,但现在涉及有一部分开了票,有一部分还未开票,还有一部分不开票,我这个怎么结转呢?~~我是想按开发票对应的来结转成本,但太多了,也剔不出来,假如我按出库一起结转,会不会有啥问题
请问老师,就是我们成本的票没有来,有一部分的还没有票,这个在怎么做账务处理,结转成本的时候怎么做账务处理
老师请问原挂有应收账款1000,但因质量问题这1000客户不再付了,这部分货也退回了供应商,原购入这批货的成本是3000已经付了1500,还有1500应付款未付供应商,现在尾款1500也不用付了抵消了这部分退货。请问怎么做账务处理?
老师你好请问我们是做钢结构加工的,有一个项目我们做不完,找一家帮我们加工了一部分,这部分我是直接做借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付帐款 请问老师这个我直接结转成本了,那最后我开给对方发票结转成本要不要减掉这部分再结转,还是直接按我开出去的金额结转 贷:
老师您好,租赁费的税率是多少
个人生产经营所得税申报时享受减免增值税的营业外收入填在哪里,是填在收入总额里面还是在成本费用填负数。
老师,一员工离职要求补偿加班费,老师帮我看一下从劳动法的层面,他可以要的到吗?他的月薪是6000双休,后面公司变更成大小周,同时工资结构就改变了,把原有的岗位津贴做到加班费那里边了,这情况
员工给公司充值话费,抬头是个人能报销吗
老师,我们制造业在结转销售成本的时候,发现实验室用的材料,应该怎么出成本,还有就是一些样品应该记账?后附带什么原始凭证?
2026年2月出口的。按照哪天的汇率做账啊
电费发票有电费还有充电服务费,电费入成本,充电服务费怎么入账
老师,如果临时用工我做工资,个人所得税是不是也给报,那就是用二个月,个人所得税就报二个月吗
老师,增值税,附加税,印花税,企业所得税那几个需要计提,哪个不用计提
公司 其中20外地职工 春节回家 补贴路费 申报个税吗 按什么类型申报个税 加再工资里吗还是单独
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢