同学你好, 是可以抵扣的;按车票金额/(1加上9%)*9%;填在附表二8B栏和第10栏;
火车票和机票可以抵扣进项税,申报的时候进项税填在哪里呢?麻烦老师说详细点,那个表格的哪栏。谢谢啦
一般蓝色纸质动车票可以进项税抵扣吗??公式是怎么算的??填报的时候填在哪里呢?
老师,1、(坐动的火车票计算进项抵扣=总额除以(1+9%)*9%)是这样计算的吗? 2、增税申报的时候这个动车票的进项填哪里?
机动车发票可以抵扣进项税吗,怎么抵扣,什么的时候填哪一栏
请问火车票可以当进项票抵扣吗?如果可以,分录怎么做?申报的时候,这一部分进项税额在哪里体现?认证后的发票可以自动带出进项税额
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
那汽车的高速过路费,取得纸质发票的,能抵扣吗??还是说一定要专票
同学你好,那汽车的高速过路费,取得纸质发票的——这个需要取得ETC通行费的电子发票进行抵扣;
意思是过路费的那种纸质发票抵扣不了,只能是开具电子发票了才能抵扣是吗?。
汽车票跟动车票一样的抵扣方法是吗??
同学你好,是这样的;