今年做一笔调整的就可以红冲。
老师现在印花税不用计提了,直接缴纳时做:营业税金及附加,我11月份缴纳10月份的印花税,在11月份做账时做了,应交税费—印花税了,我这个月才发现,我是反结账去改一下呢还是怎么办
老师,我发现我去年11月份的印花税多计提了一次,怎么办?改原来的账还是今年多做一笔调节分录?
公司今年一月份购买的一部小汽车,原来的会计在一月份一次性计提折旧了(金额22万多),我该怎么调整这笔账
老师,你好,我去年的账里面多做了一笔无形资产摊销,到今年11月份才发现,怎么修改凭证呀
老师您好,今年5月份付了一笔22年的印花税,这次印花税是22年没有申报,这笔会计分录怎么做
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
那所得税汇算清缴的时候会不会取数不方便啊?
你想着汇算清缴,调增就行。
那我今年调整的分录怎么写?
借应交税费贷利润分配未分配利润。
我当时计提的是:借税金及附加,贷应交税费-印花税 ,调整的话不是应该直接红字冲回啊
跨年的损益应该用利润分配或者是以前年度损益调整来做。
老师,我是12月份多计提的印花税,当时的分录是:借税金及附加 16.5,贷应交税费-印花税 16.5;今年调整的话,分录写成:借:应交税费-印花税 16.5,贷利润分配-未分配利润 16.5?
你好 是的,是的是的。