今年做一笔调整的就可以红冲。

老师现在印花税不用计提了,直接缴纳时做:营业税金及附加,我11月份缴纳10月份的印花税,在11月份做账时做了,应交税费—印花税了,我这个月才发现,我是反结账去改一下呢还是怎么办
老师,我发现我去年11月份的印花税多计提了一次,怎么办?改原来的账还是今年多做一笔调节分录?
公司今年一月份购买的一部小汽车,原来的会计在一月份一次性计提折旧了(金额22万多),我该怎么调整这笔账
老师,你好,我去年的账里面多做了一笔无形资产摊销,到今年11月份才发现,怎么修改凭证呀
老师您好,今年5月份付了一笔22年的印花税,这次印花税是22年没有申报,这笔会计分录怎么做
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
那所得税汇算清缴的时候会不会取数不方便啊?
你想着汇算清缴,调增就行。
那我今年调整的分录怎么写?
借应交税费贷利润分配未分配利润。
我当时计提的是:借税金及附加,贷应交税费-印花税 ,调整的话不是应该直接红字冲回啊
跨年的损益应该用利润分配或者是以前年度损益调整来做。
老师,我是12月份多计提的印花税,当时的分录是:借税金及附加 16.5,贷应交税费-印花税 16.5;今年调整的话,分录写成:借:应交税费-印花税 16.5,贷利润分配-未分配利润 16.5?
你好 是的,是的是的。