今年做一笔调整的就可以红冲。
老师现在印花税不用计提了,直接缴纳时做:营业税金及附加,我11月份缴纳10月份的印花税,在11月份做账时做了,应交税费—印花税了,我这个月才发现,我是反结账去改一下呢还是怎么办
老师,我发现我去年11月份的印花税多计提了一次,怎么办?改原来的账还是今年多做一笔调节分录?
公司今年一月份购买的一部小汽车,原来的会计在一月份一次性计提折旧了(金额22万多),我该怎么调整这笔账
老师,你好,我去年的账里面多做了一笔无形资产摊销,到今年11月份才发现,怎么修改凭证呀
老师您好,今年5月份付了一笔22年的印花税,这次印花税是22年没有申报,这笔会计分录怎么做
老师,公司主要经营业务就是运输和仓库租赁,往外出租仓库,一次性收到一年的房租120000万,收入的确认时点是什么时候?是每月确认1万吗?
之前股东借给公司的借款,现在公户有钱了能还给他个人吗?公司转钱给股东个人有风险吗
老师,个人给单位开1000块钱的装卸费的专用发票,那么这个个人都需要交的税是多少?该怎么计算?
应税服务:单独为一个客户服务设计的软件费用计入:管理费用-研发费用-软件费用? 还是设计费 ? 已收到软件设计款, 研发费可以加计扣除吗? 加计扣除是按月、按季 还是按年?
老师您好,员工自己有交农保那公司还需要给他交社保么
从客户取得与转移商品和服务对价的权利 能不能给标个括号 这些名词啥意思啊
老师您好,实体生产企业100控股新成立的外贸贸易出口企业,会不会被认为是直接关联关系,生产企业不能退税,这种关系造成商贸也不可以退税了
老师 1.1号开始上班的,在8月申报个税,那么减除的生计费是3万还是3万5
老师就是咱们给单位开那个装卸费的发票,自己在电子税务局上申请那个申请之后开了之后交增值税,城建税,附加费,那个个人所得税,我们自己不能交吗?必须得单位给申报吗?
请问减肥基数是4559,请问社保怎么计算?公司买的工伤失业,医疗,养老
那所得税汇算清缴的时候会不会取数不方便啊?
你想着汇算清缴,调增就行。
那我今年调整的分录怎么写?
借应交税费贷利润分配未分配利润。
我当时计提的是:借税金及附加,贷应交税费-印花税 ,调整的话不是应该直接红字冲回啊
跨年的损益应该用利润分配或者是以前年度损益调整来做。
老师,我是12月份多计提的印花税,当时的分录是:借税金及附加 16.5,贷应交税费-印花税 16.5;今年调整的话,分录写成:借:应交税费-印花税 16.5,贷利润分配-未分配利润 16.5?
你好 是的,是的是的。