你好 实际业务的可以 有发票的按比例扣除
老师我想请问一下,企业所得税法说个人消费的企业所得税是不可以扣除的。但是像招待客户的按摩足浴,这块不能入账吗
老师,我想问一下我们是足浴行业的,有什么办法不交社保。人员工资可以底减企业所得税呢?
老师,我想问一个问题: 企业所得税睡前扣除比例,如:业务招待费扣除比例60%,但最高不可超过当面销售收入5%。 我的理解是比如业务招待费用5万,年收入99万 我是不是只能扣除4.95万?还是3万?
老师,个体户算应纳税所得额的时候,是收入-成本-损失,这个和企业所得税类似,那我想问个体户如果发生招待费,广宣费这个也是和企业所得税一样比例限额扣除吗
老师,请问一下,公司收到娱乐发票,足浴城的,这个可以入账吗?是做业务招待费,在所得税上有限额扣除,还是全额不能扣除?
2025年9月4日入职,周末双休,本月工资如何计算
物流公司卖二手车在哪里申报增值税,报表填那一栏
小规模一年开票200万可以吗
老师问下个体工商户在哪里申报各项税种?另外个体工商户的增值税没开发票,报税时做无票收入是吗?个体工商户增值税税率是按1%计提记账吗?
公司要注销,对于应收账款债权转让给股东,怎么做分录
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师您说的实际业务是什么意思
就是实际有发生这个业务,你单位的业务。
不是个人消费了之后,单纯的拿来你做你的费用。
好的 谢谢老师
那老师税法上加这一条是什么意思呢?就是不允许个人的消费拿去给公司用是吗?不是说所有的个人消费都不能扣除,是这个意思吗老师
你好 就是不允许虚增的业务
好的 谢谢老师
不用客气,新年快乐。