同学,你好 你可以选择按照12000入账,也可以提出3000的现金
老师,我们公司收了供货公司检测费3000元,现在付给检测公司了,以后还会给开发票,这3000应该怎么走账呢?要走收入吗?
老师,公司欠供应商15000,开过来的发票也是15000,我们付了12000,剩余的3000元供应商说不要了,那这3000怎么入账呢
我们公司付了一张电子承兑给供应商,供应商说贴息费用我们承担,对方也开了销售价外的费用票过来,应该怎么入账?
老师!今年我们给供应商转了152万,对方开发票过来776742 等于供应商还欠我们743258元发票,应该对方是不开过来了,像这种情况最后做坏账的分录怎么写呢?我用的科目是预付账款
你好! 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款,我们也欠供应商B的货款,客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元,其中一万多是付给我们的货款,剩下的是他们付给供应商 B的货款,请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B,还是这个协议不应该我们来出呢?该怎么处理呢?
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
债券每期付息应该也是用应付债券-应计利息对吧,这不是已经变化了吗?为什么还好多都是应付利息?
老师,注册会计师事务所给我们出具的审计报表,我们公司因为利润表中的所得税费用科目记错到本年利润中导致所得税费用为0,想更改要求重新出具近三年的,这种情况事务所应该给我们出去么?
老师,现金折扣怎么处理呢?
老师我们24以前出售的固定资产数据会影响我们24年度的申报收入吗,我们24年度申报的收入金额比我们24年的开票收入小,收入显示不一致
B选项在做分录时不是坏账准备都抵消掉了吗?借:应收账款 贷:坏账准备 借:坏帐准备 贷:信用减值损失 借:银行存款 贷:应收账款
请问说销管财三大费用期末没有余额,但是当月月底计提当月的工资,下个月发放,这样这个就肯定有余额了哦,还有主营业务成本是月末要结转到本年利润吗
老师您好,我是一家建筑施工企业,2017年承接了一个烂尾楼盘,于2019年完工,工程款只付一部分,现阶段甲方(开发商)已无力偿还,我公司能把债权转移吗?
老师您好,我公司是某第三方平台,如帮客户订酒店,酒店250一天,手续费10,那我开票给客户可以全额按代理经济*代订酒店260开专票吗? 还是开专票要按差价开,只能开手续费10那一部分?然后250由酒店自己开呢?
老师好,分红只能针对未分利润吗,能把法定盈余公积和任意盈余公积也分了吗
提现金干嘛呢,票是15000,只付12000就可以了,是做营业外收入吗
同学,你好 对的,做营业外收入