借预收账款20000 银行存款93000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税额13000

预收账款200000,截图里面少一个0,然后会计分录应该怎么做
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
市县预算单位应将“财政应返还额度”清0,并且以后不再使用该科目进行相关核算。想问一下老师,这个财政应返还额度清0分录该怎么做,预算会计分录该怎么做
老师,请问截图里面甲方和乙方向对方开票金额分别是多少?然后甲方怎么做会计分录
老师您好:收到挂靠公司的材料款1000然后用于支付支付材料费我怎么做这个会计分录?怎么充他这个其他应付款呢?然后收到甲方的预付款怎么做会计分录
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
他这样做太繁琐了,第一个分录对吗,预收账款200000,(不过他20万都写错成2万,此处忽略不计)
你好,第一个分录是对的,可以按他这样做