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小白求解,上个留底税额是自动抵扣下一期的吗?比如上期留底1千,这个月认证5千,销项1万,那不是跟我账上对不上吗?

2021-02-22 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-22 10:53

是的 怎么对不上 你留底账上没有吗

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快账用户7008 追问 2021-02-22 11:08

没有,留底是在哪里提现的

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齐红老师 解答 2021-02-22 11:08

帐上再转出未交增值税借方余额 增值税申报表在主表上期留底里面。

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是的 怎么对不上 你留底账上没有吗
2021-02-22
你好,可以将留抵结转到未交增值税
2022-05-29
你好 ;      那你就先报无票收入 抵减这部分 留底进项税; 后面在红冲; 可以的;    
2022-08-10
同学你好 比如说以上3月底的 留底是55 那么9月份的增量留底就是140万-55万元 
2024-02-20
你好,可以的,可以全部抵扣的,要是进项大于销项就不用交称职。
2023-12-25
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