你好,可以的,可以全部抵扣的,要是进项大于销项就不用交称职。
请问增值税申报表,上期留底税额有十一万多,如果我这个月产生增值税5万吨,这五万多是可以抵扣不交的是吗
申报4月增值税要交3万的税,但是不想交这么多,我可以本月先申报,延期交税,等申报5月的增值税成本票多勾选2万,有个留抵税2万,这样我一起交税的话是不是只要交1万的税呀
老师:2023年企业改增值税表产生了4万多的税,这个月申报后账上有留底4万多。老板想申请留底退税缴2023年的4万多税。可以?
上个月增值税申报的时候留底金额是41万,我去申请了出口免抵税金额是40万,但是增值税申报表上还显示留底进项41万,这个对吗?
老师你好,我司24年有一份收入合同,里面约定了根据该合同的收入金额的1%需要履行支付营销费用(第三方),该份合同的收入已经于24年确认并收款,但营销费用25年才开始确认,账务上需要怎么处理,是按照总额法还是净额法确认收入,成本如何确认。
一般纳税人从小规模购买水果,普票3个点能按9个点计算抵扣吗
老师,我们公户转到另外一个别的公司钱,如果没有开票,会查吗?因为这两个公司都是老板,只是名称不一样
财务费用 哪个分录是正确的
老师,我公司是物业公司,之前甲方要求开的是保洁服务的发票,现在对方要求开物业管理费发票,物业管理费也是生活服务的大类吗
老师,怎么知道涉外申报是银行申报还是企业申报的?
股权转让情况说明?个人不存在少缴个税情况说明?
甲公司出钱安装光伏板,租用乙公司厂房,双方约定产出的电由甲乙方分成收益,卖电有哪一方开票?这个账怎么做?卖电的成本是什么?
有关个税的会计分录具体是什么啊
老师资产负债表里的应交税费为负数代表什么?