你好 是的。 已交税金转到 未交增值税借方去的
老师,之前的账,外账会计未结转增值税,缴纳时直接借应交税费–应交增值税–已交税金,贷银行存款。现在开始自己弄,可以结转增值税吗?期初已交税金有余额,但未交增值税和转出未交增值税这两项都没有余额的
老师,之前的账,外账会计未结转增值税,缴纳时直接借应交税费–应交增值税–已交税金,贷银行存款。现在开始自己弄,可以结转增值税吗?期初已交税金有余额,但未交增值税和转出未交增值税这两项都没有余额的
刚接的账,之前的会计交纳增值税,做:借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款,而没有做增值税结转分录,因此,未交增值税只有借方余额增加,没有贷方余额,这个我现在怎么调?
月末结转时若销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那月末结转时候的借方转出未交增值税岂不是一直有金额?
增值税税额结转大全(增值税结转) 结转进项税额;借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额; 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转应缴纳增值税借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 1、本月缴纳上月的增值税:借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 2、本月缴纳当月的增值税:借;应交税费-应交增值税(已交税金) 贷;银行存款,老师这里面结转进项,销项是期末余额那个数字吗
老师我们建筑公司有一个政府的项目就这一个项目可以纯劳务开三个点包工包料开九个点吗上次开了九个点的票下一次可以开三个点的纯劳务吗
老师你好,老板开了一张票9200,是大板和鞋帽椅,没东西只有票,这个怎么做账啊,
老师,固定资产原值入固定资产卡片时入错了,2021年入的卡片,现在如何调整
工商年报社保这快怎么填写?本期实际缴纳金额是13月份的还是全年的?
公司注册100万占比90万,实际只到账30万投资款,那股权转让我要按多少金额来交印花税
我公司收到科技创新局的补贴,开了如下这张发票,这张发要需要交纳企业所得税吗?
老师好,股权投资需要准备什么材料
公司装修 玻璃门 岩板 木地板 地毯 装修费是计入长期待摊费用吗 几年摊销
容器3D建模设计的发票大类可以开劳务吗?
企业所得税汇算,有哪些调整的标准?比如业务招待费、广告费、福利费等等……标准是什么?
好的,谢谢老师
没事嘚希望能帮到你。