您好,差异部分,借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬
举个例子。一月份发放年终奖50000元。还有上一年度年薪月发时1-12总共扣的个税300(就是个税由单位承担)总共发了50300元。计提和发放的会计分录怎么做。还有计算年终奖个税时。我是按50300计算。还是按50000计算。300个税在每次发放工资时已经记进应交个税里了
老师我上年12月份把当年的年终奖20000元做在了12月份工资表中并计提了12月份的工资 借:管理费用—工资47627 贷:应付职工薪酬贷—工资47627 借:应付职工薪酬—工资3543 贷:其他应付款—个人社保3543 12月工资年终奖一月发放,二月申报个税时年终奖算上年度还是这年的,47627元的应发工资包含年终奖,那我应该怎么申报的?申报数据应该是多少
20年年终奖加销售部提成有96万多,跟21年1月份工资一起发放。但是我20年12月份才计提年终奖141000.后续应该怎么做呢
老师好,请问一下我20年12月计提了20年的年终奖,但是个税申报是在所属期21年1月合并到工资薪金里面申报,这样可以吗?我听别人说应该单独记税申报在一次性奖金里面,这样税局查到会不会有问题?要怎么调整?
老师,我在20年12月份的时候没有计提年终奖,但是在发放年终奖的时候把这部分做进了以前年度损益了,那这个汇算清缴的时候怎么把21年发放的年终奖调到20年
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
差额这么大有问题吗?还是直接当计提1月份工资呢
您好,计提费用没问题。申报与1月工资合计申报
我是跟1月份的工资一起申报了。有的按全年一次性奖金申报,有的并入工资薪金一起申报。就是跟1月份工资一起计提是吗? 我看到前面的会计是19年的年终奖跟20年1月份工资一起计提都当做1月份工资的
您好,是按权责发生制在上年计提,申报与1月合并
您好,上任的是错误的