你这个多发的现金收回来了吗

请问下老师这是12月的账,红框部分写错了应该是17800.库存现金那个也错了应该是16804.63我现在要怎么改,具体分录说下谢谢
老师我想问一下,我在20年11月份写得一笔分录是借:银行存款929 贷:应收账款929但是我这个写错了,应该是银行存款929贷应收账款829其他应付款100 那我在现在该怎么改呀
老师 我上个月有一笔账做错了,购进一批机器。我分录做了借 库存商品 应交税金-应交增值税销项税 贷银行存款 应交税金应该是进项税吧,请问一下我要怎么改正
老师好,12月收款时才发现10月份开出去的那张票开错了。应该是20000元,开成20200了。10月做20200的收入,今早重新开了一张20000的票。请问一下,我现在要怎么做账?比较急,谢谢老师
老师好!咨询下,前任会计之前月份入库做错了,入库多了,比如她做的借库存商品2000,应交税费—进项税260 贷预付账款2260,正确入库库存商品金额应该是1500,那现在我应该冲红会计分录咋写呢?然后正确会计分录又咋写呢?
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?
没有,能否一月直接少发100呢
可以的,可以1月少发的