你好! 比如销售100 返点2 直接按98(100-2)做账
这种直接对冲收入的会计分录应该怎么做呢?(经销商装修补贴和销售折扣返点)
A店卖蛋糕给B客户。开销售是100元。实际收到银行存款是50元。中间这个50算销售折让出去。请问这个我们应该怎么做分录呢?主营业务收入是100还是50呢?折扣的50元怎么会计处理呢?
您好老师,能给我讲讲4s店的账务处理吗?在厂家进车,给的返利直接用来进车,不给经销商反钱。计提返利,收到返利,开发票上面有折扣金额……等等,这些都应该怎么做会计分录,麻烦老师细细讲解一下
老师,你好! 我们公司是供应链管理公司,现在的业务是采购和销售价格一样,以供应商返点为收入,这个要怎么做账?会计分录怎么写
老师,我这张发票是对应23年已开发票确认收入项目重新开具的发生销售折让的发票,请问这张发票怎么做会计分录(对应的红字发票已经正常做红字冲销23年的)谢谢
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
补贴处理是一样的思路