您好 其他应收款借方记入其他应付款的贷方?这个不对啊 应该计入其他应付款的借方 本来人家差您钱 您这样处理还变成了您差人家钱了 其他应收款的贷方记入其他应付款的借方 本来您差人家钱 您这计入其他应付款借方 还变成人家差您钱了
公司开展小孩夏令营业务,给孩子买的衣服,鞋子,还有徐连用的设备,怎么做账呢
老师,问下去年发现有张重复票,怎么弄
老师好,陪标费用怎么开合适?怎么入账?
老师:你好!本月有入库,有退货,有盘盈,盘亏这些应该怎样做账
您好老师,税务局网站上显示公司是高风险,这情况是怎么回事?
老师请问之前上个月比如给项目上付的保险费10000,借:工程施工9000应交税费应交增值税1000贷:银行存款10000,然后这个月收到另一个公司分摊这笔保险费5000,但是没有相应的发票,我这个该怎么做账呢,没有票不能随便做进项转出的吧,但是这个照理要进项转出来着,该怎么办
老师帮我算下我需要交什么税,交多少详细,租个人住房,租金一月1500,年付,
老师,租国土局的土地要交什么税
想做黄金回收生意,应该注册个体还是公司比较好,针对回收黄金很多都是从个人手里回收,个人无法给我开发票的情况我该,我该怎么做账务处理
老师,我们有个固定资产折旧年限是5年,这月已经达到5年了,发现有余额,还有三个月未折旧,可以这个月一次性把四个月的折旧一起做吗
其他应收款借方记入其他应付款借方,其他应收款贷方也记入其他应付借方吗
直接给我正确答案吧
其他应收款借方记入其他应付款借方 其他应收款贷方记入其他应付贷方
要把其他y应收款金额都记入其他应付款呢
那您现在其他应收款是借方余额还是贷方余额?
交了公积金的,要收回来呢,用银行存款支付的
那用其他应收款核算 后期收回的时候冲减其他应收款
要把应收款金额转到应付款呢,用一个科目啊
借:其他应付款 贷:其他应收款 这样写分录就好了
借其他应收款920 贷银行存款920, 要把其他应收款920元,挂在其他应付款的借方还是贷方
借:其他应付款 920 贷:其他应收款 920
借其他应付款 920 贷银行存款920。 这样对不对,我不记其他应收款了
直接这样写分录可以的
记账凭证?
记账凭证就是这样写分录啊
其他应收款借方记入其他应付款借方 其他应收款贷方记入其他应付贷方
老师你的回答把我都弄糊涂了,我刚开始就是这样的做法,你说不对啊
您刚开始是这样说的 您看表述正确么?
应收借方就应付借方,应收贷方就应付贷方
应收借方就应付借方 应收贷方就应付贷方 是的 您看我写的分录 借其他应收款920 贷银行存款920, 借:其他应付款 920 贷:其他应收款 920