您好 其他应收款借方记入其他应付款的贷方?这个不对啊 应该计入其他应付款的借方 本来人家差您钱 您这样处理还变成了您差人家钱了 其他应收款的贷方记入其他应付款的借方 本来您差人家钱 您这计入其他应付款借方 还变成人家差您钱了
其他应收款金额和其他应付款金额能不能都记入其他应付款?其他应收款借方记入其他应付款的贷方,其他应收款的贷方记入其他应付款的借方
借其他业务收入 贷方金额,贷银行存款 借方金额,现在发现不应该记入其他业务收入,该记其他应收款借方怎么调账
贷方应记入其他应付款我记入其他应收款怎么改
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
其他应收款借方记入其他应付款借方,其他应收款贷方也记入其他应付借方吗
直接给我正确答案吧
其他应收款借方记入其他应付款借方 其他应收款贷方记入其他应付贷方
要把其他y应收款金额都记入其他应付款呢
那您现在其他应收款是借方余额还是贷方余额?
交了公积金的,要收回来呢,用银行存款支付的
那用其他应收款核算 后期收回的时候冲减其他应收款
要把应收款金额转到应付款呢,用一个科目啊
借:其他应付款 贷:其他应收款 这样写分录就好了
借其他应收款920 贷银行存款920, 要把其他应收款920元,挂在其他应付款的借方还是贷方
借:其他应付款 920 贷:其他应收款 920
借其他应付款 920 贷银行存款920。 这样对不对,我不记其他应收款了
直接这样写分录可以的
记账凭证?
记账凭证就是这样写分录啊
其他应收款借方记入其他应付款借方 其他应收款贷方记入其他应付贷方
老师你的回答把我都弄糊涂了,我刚开始就是这样的做法,你说不对啊
您刚开始是这样说的 您看表述正确么?
应收借方就应付借方,应收贷方就应付贷方
应收借方就应付借方 应收贷方就应付贷方 是的 您看我写的分录 借其他应收款920 贷银行存款920, 借:其他应付款 920 贷:其他应收款 920