您好 不用做调整分录 填写资产负债表的时候 把预付账款贷方余额填在应付账款贷方 应付账款借方余额填到预付账款借方

预付账款贷方余额和应付账款借方余额,年底需要怎么调整账务。
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
提问:老师,应付账款余额在贷方,预付账款余额在借方,我现在要把应付账款的数,调整到预付账款,要怎么做?
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
预付账款借方余额调到应付账款借方。预收账款的贷方余额调到应收账款贷方这样对吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
这个我知道。账面上挂了很多预付账款贷方余额,现在不用支付对方货款,我怎么调整账务呢!老师
借:预付账款 贷:营业外收入
好的,谢谢!
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
那应付账款借方余额呢!分录也是一样的吗?
借:营业外支出 贷:应付账款
好的,谢谢!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师我想问下,我直接购买的树苗以后为了结果然后售卖,我可以直接放在生产生物资产~植物~树苗吗?还是必须要放在消耗性生物资产下面
直接购买的树苗需要种植后结果再售卖 对吗
对的,老师。
可以直接放在生产生物资产~植物~树苗
老师,种植到什么阶段开始计提摊销呢!初挂果的时候还是苗长成树的时候??老师能加你微信吗?比较喜欢您的解答
企业应当自生产性生物资产投入使用月份的次月起计算折旧,果树的话,从开始生产期间(挂果)时计提折旧。 实在抱歉 学堂不允许我们私下跟学员联系 对不起
企业应当自生产性生物资产投入使用月份的次月起计算折旧。老师你说的这个我没有理解清楚。购入树苗可以直接放在生产生物资产~植物~树苗,那什么时候计提折旧
从开始生产期间(挂果)时计提折旧。我后面还有一句啊
老师,我有点晕了。老师,我购买树苗,然后种植结果销售。那树苗种植到什么阶段开始计提摊销呢!是树苗长成树的时候计提折旧吗?还是什么阶段计提折旧?老师您大概帮我讲解下过程和大概得分录。谢谢!因为是最后一次追问,麻烦老师了
就是树苗种植到果树开始挂上果子的时候开始计提折旧 借:农业生产成本 贷:生产性生物资产累计折旧