您好 不用做调整分录 填写资产负债表的时候 把预付账款贷方余额填在应付账款贷方 应付账款借方余额填到预付账款借方

预付账款贷方余额和应付账款借方余额,年底需要怎么调整账务。
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
提问:老师,应付账款余额在贷方,预付账款余额在借方,我现在要把应付账款的数,调整到预付账款,要怎么做?
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
预付账款借方余额调到应付账款借方。预收账款的贷方余额调到应收账款贷方这样对吗?
代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
老师你好,我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢
老师,以前会计做的账年应税所得额299.7万,税务局打电话来,疑似调成小微企业的,让我查清回复,我咋解释好呢?
老师,地址变更是需要多久?,跨区经营地址变更,需要怎么弄?
郭老师,郭老师接下,建安异地预缴,有三个项目,都是一个甲方,一个地方,进去其中一个项目申报时,填表的地方三个项目都跳出来,我可以直接把另一个在这里面填了联合申报吗
老师,我们要给移动开销售折让红冲发票,移动不让把总金额开在一张发票上,说不好对账,那么我们就需要开十几张发票,这样一天内红冲十几张发票会不会有风险,出疑点?
过节发的福利费计入哪里?只是转现金,这个需要什么凭证做账?
老师,残宝金属于公用经费还是?
请问代理报税的,300一个月需要帮忙报工资不?
这个我知道。账面上挂了很多预付账款贷方余额,现在不用支付对方货款,我怎么调整账务呢!老师
借:预付账款 贷:营业外收入
好的,谢谢!
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
那应付账款借方余额呢!分录也是一样的吗?
借:营业外支出 贷:应付账款
好的,谢谢!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师我想问下,我直接购买的树苗以后为了结果然后售卖,我可以直接放在生产生物资产~植物~树苗吗?还是必须要放在消耗性生物资产下面
直接购买的树苗需要种植后结果再售卖 对吗
对的,老师。
可以直接放在生产生物资产~植物~树苗
老师,种植到什么阶段开始计提摊销呢!初挂果的时候还是苗长成树的时候??老师能加你微信吗?比较喜欢您的解答
企业应当自生产性生物资产投入使用月份的次月起计算折旧,果树的话,从开始生产期间(挂果)时计提折旧。 实在抱歉 学堂不允许我们私下跟学员联系 对不起
企业应当自生产性生物资产投入使用月份的次月起计算折旧。老师你说的这个我没有理解清楚。购入树苗可以直接放在生产生物资产~植物~树苗,那什么时候计提折旧
从开始生产期间(挂果)时计提折旧。我后面还有一句啊
老师,我有点晕了。老师,我购买树苗,然后种植结果销售。那树苗种植到什么阶段开始计提摊销呢!是树苗长成树的时候计提折旧吗?还是什么阶段计提折旧?老师您大概帮我讲解下过程和大概得分录。谢谢!因为是最后一次追问,麻烦老师了
就是树苗种植到果树开始挂上果子的时候开始计提折旧 借:农业生产成本 贷:生产性生物资产累计折旧