您好 不用做调整分录 填写资产负债表的时候 把预付账款贷方余额填在应付账款贷方 应付账款借方余额填到预付账款借方
预付账款贷方余额和应付账款借方余额,年底需要怎么调整账务。
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
提问:老师,应付账款余额在贷方,预付账款余额在借方,我现在要把应付账款的数,调整到预付账款,要怎么做?
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
预付账款借方余额调到应付账款借方。预收账款的贷方余额调到应收账款贷方这样对吗?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
这个我知道。账面上挂了很多预付账款贷方余额,现在不用支付对方货款,我怎么调整账务呢!老师
借:预付账款 贷:营业外收入
好的,谢谢!
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
那应付账款借方余额呢!分录也是一样的吗?
借:营业外支出 贷:应付账款
好的,谢谢!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师我想问下,我直接购买的树苗以后为了结果然后售卖,我可以直接放在生产生物资产~植物~树苗吗?还是必须要放在消耗性生物资产下面
直接购买的树苗需要种植后结果再售卖 对吗
对的,老师。
可以直接放在生产生物资产~植物~树苗
老师,种植到什么阶段开始计提摊销呢!初挂果的时候还是苗长成树的时候??老师能加你微信吗?比较喜欢您的解答
企业应当自生产性生物资产投入使用月份的次月起计算折旧,果树的话,从开始生产期间(挂果)时计提折旧。 实在抱歉 学堂不允许我们私下跟学员联系 对不起
企业应当自生产性生物资产投入使用月份的次月起计算折旧。老师你说的这个我没有理解清楚。购入树苗可以直接放在生产生物资产~植物~树苗,那什么时候计提折旧
从开始生产期间(挂果)时计提折旧。我后面还有一句啊
老师,我有点晕了。老师,我购买树苗,然后种植结果销售。那树苗种植到什么阶段开始计提摊销呢!是树苗长成树的时候计提折旧吗?还是什么阶段计提折旧?老师您大概帮我讲解下过程和大概得分录。谢谢!因为是最后一次追问,麻烦老师了
就是树苗种植到果树开始挂上果子的时候开始计提折旧 借:农业生产成本 贷:生产性生物资产累计折旧