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请问上月开具普票错误次月红冲,次月红冲发票收入负数,销项税也是负数,增值税报表怎么填报?

2021-02-26 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-26 10:08

您好,直接按照负数填写。 不过有些地区是不让填写负数,那么只能去税务大厅申报负数金额

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快账用户1155 追问 2021-02-26 10:10

您好。请问做账时销项税负数是不是要和进项税数想加

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齐红老师 解答 2021-02-26 10:11

您好,应交税费-未交增值税的金额为借方余额  确实是两者相加

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您好,直接按照负数填写。 不过有些地区是不让填写负数,那么只能去税务大厅申报负数金额
2021-02-26
你上一个月开错了,是一个篮子,你这个月申报的时候还应该按照篮子的来申报,你这个月的负数销售额和这个月的正数销售额在下一个月申报
2022-08-02
是的,就是在申报表上要填负数
2022-03-08
你好,对的是的是这么做。
2022-03-08
你好 不是阿,这个未开票收入,相当于是你们向税务局承诺,对方是不需要发票的了 不是红冲的意思
2022-09-24
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