同学你好 发票给你开了吗

老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
你好,老师,供应商2月底在订单平台上扣了我们20年第四季度物联网服务费10000+元,请问怎做?(平台按季度扣,
、上市公司丙公司是M会计师事务所的常年审计客户,主要从事电商平台业务。A注册会计师负责审计丙公司2021年度财务报表,确定财务报表整体的重要性1000万元。资料一:A注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的丙公司情况及其环境,部分内容摘录如下:(1)为扭转前三季度零增长的局面,2021年10月,丙公司向注册用户发放现金满减券,用户每在平台购买满200元即可抵扣20元。丙公司因此实现全年销量上升10%。(2)2021年7月,丙公司推出尊享会员服务,年内共有20万名用户一次性交纳200元办理入会,并可在未来一年内享受平台购物免运费的权益。(3)2021年1月,丙公司自关联方租入一座大型仓库,租赁期为12个月,按市场价每年500万元于次年初支付租金。管理层计划采用一年一签的续约方式。(4)2021年12月,因预计利润指标无法达成,丙公司宣布取消其于2020年初推出的一项期权激励计划,该计划的等待期为3年。(5)为留住核心人才,丙公司2021年12月以市场价2000万元购入20套公寓,并以每套40万元的价格一次性向中高层管理人员卖断。截至年末已售50%,购买者平均剩余劳动合同期限为3年。资料
一般纳税人税率13%,汽车服务业, 1、客户不开发票, 使用银联商务扫码支付500元,先到银联商务平台上,扣除手续费20元后,第二天才转到单位账户上,实际到单位账户上480元,, 2、现在都已经到账上了,次月初申报税时,需要填增值税申报表报税,按客户开始扫码支付的500元去填申报,还是按实际到账上的480元? 以上1、2分别怎么做会计分录?请老师分析解答,谢谢!
老师们,新成立的小规模物流企业,今年1季度2月份才开始有业务,找第三方平台委托的司机个人做实际的运输服务,上个季度只有一单运输服务并且给客户开具了发票,但小规模物流公司给司机支付的成本还没有要发票,如果给司机的委托服务费不超过500元,能否写个收据写明用途,时间,大小写金额能否当公司的成本税前抵扣?因为现在就要申报1季度的税了
甲公司和乙公司受同一方的最终控制,甲公司对乙公司的长期股权投资情况如下:(1)甲公司支付银行存款5000万元,从最终控制方丙公司购买乙公司100%的股权,属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资。合并口,乙公司账面所有者权益为6000万元。不考虑有关乙公司所有者权益调整问题。(2)甲公司在合并乙公司过程中,用存款支付评估和法律咨询费用70万元。问题:根据上述资料,依次做出甲公司与长期股权投资有关的会计分录。
我们是外账,企业有生产也有加工,是小规模。材料的话需要暂估,暂估的话我们按照比例暂估的,比方说每个月都要估5万成本,3个月就估了15万,那么这些材料就进入领料,生产环节了嘛,客户期间会开了一点小金额的票回来(都是几百,几千的发票)就需要去冲这5万×3,就很麻烦?它这个材料又涉及领料结转,有没有什么?比较方便处理的办法。
老师, 假设购入一台4000元的空调,折旧是 4000/12/5=66.67 那他需要残值率计算吗?
项目上买了五金材料发票没有备注工程名称,工程地址可以吗?
你好,我司做跨境电商,主营亚马逊平台,采购基本在1688。主体还是小规模,想申请出口免税。 目前营业执照范围、海关备案、电子口岸卡办理这3个弄完了。 请教下,接下来是什么步骤或者说哪些单据是必备的我们去弄好?另外开设外币账户是必需的吗?因为我们都是用派安盈收汇
老师您好,老板让我把费用整理一个明细出来,办公用品,买笔多少钱,买纸多少钱都分开,我从1月到12月,怎么样才能分的这么明显
老师,我公司预付了1000元律师服务费给律所,对方还没开票给我,约定好了开专票 我现在付的1000元要怎么做分录
老师,现在还能记手工账吗?26年是不是都让用电脑记账啊?
老师:异地项目是清包工项目,项目地发生了一些辅助材料等费用(发票也开了);没有在公户走账,实际上这些辅助材料等费用在购买时已经支付过了; 老师我不知到怎么做账:借:成本费用等,贷:我就不知道记哪个科目合适
老师,电子税务局年报企业所得税报表2021年和2023年报错了能改吗?
未开,这个供应商通常是本月底开了然后次月寄过来的,具体扣的物联网费和商品金额等我们是知道的,
同学你好 按照发票来做账就可以了
你意思是下个月收到发票后才做账?那会计分录怎做
对的 下个月收到才做账的 先付款的没有票可以挂往来 借其他应收款 贷银行存款 借费用等科目 贷其他应收款
如果我在本月最后一天收到发票的,则借:费用等科目 贷:应付账款。我们要分摊每个月费用呢,分录如何?
计入长期待摊费用就行了 然后按月摊销 借费用 贷长期待摊费用
好的,谢谢老师