借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。

老师请问下 去年金税盘的费用我会计分录是 借:应交税费-减免 贷:管理费用 未抵扣现在抵扣的话怎么做分录呀
老师好,请问应交税费—应交增值税(减免税)借方有480的余额,是结转的税控免税款,这个平不了吗,一直在借方挂着?
小规模纳税人税控盘续费280元会计分录借:管理费用-办公费,贷:现金,借:应交税费-增值税,贷:管理费用-办公费这样可以吗?但是账套中以前会计在应交税费下边设的是应交税费-进项税额,应交税费-销项,另外平行设的应交税费-减免税款,即没在应交增值税税下设减免税款而是直接在应交税费下设的减免税款,请问我现在应该怎么做呢?
老师,请问一下这个应交税费减免税款如何调平呀??前会计做的。税盘抵扣的,明明交钱了。现在导致应交税费借方有金额
老师,账套中应交税费-应交增值税-减免税款的借方有3万元,请问这表示什么呢?如何平账了呀?
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
转出未交增值税就会有留抵了。因为前会计做的会计分录,未交增值税就不包括这个
你好,这个没有抵扣吗?需要交税吗?
抵扣了,需要交税,比如抵扣后需要交500 没抵扣需要交780 然后直接做分录就是500。所以导致280不平。
借银行 贷主营业务收入,应交增值税应交税费780 借应交税费应交增值税280借管理费用负数 借应交税费应交增值税贷银行存款500