你好,看看发生的凭证后边是什么附件?

老师好,请问应交税费—应交增值税(减免税)借方有480的余额,是结转的税控免税款,这个平不了吗,一直在借方挂着?
老师请问应交税费-应交增值税-减免税款上年结转有200元借方余额代表是什么吗?
小规模纳税人税控盘续费280元会计分录借:管理费用-办公费,贷:现金,借:应交税费-增值税,贷:管理费用-办公费这样可以吗?但是账套中以前会计在应交税费下边设的是应交税费-进项税额,应交税费-销项,另外平行设的应交税费-减免税款,即没在应交增值税税下设减免税款而是直接在应交税费下设的减免税款,请问我现在应该怎么做呢?
老师,请问一下这个应交税费减免税款如何调平呀??前会计做的。税盘抵扣的,明明交钱了。现在导致应交税费借方有金额
开票软件年费280元,首先1、借:管理费280 贷:银行存款280 2、转入抵减税额 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费-280 3、结转抵减税额 借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这,我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元,抵减后我交9720元,我当月计提增值税,如果计提的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷:未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额,我是哪出了问题?
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
以前代理记账记的,换了好几个人,以前账务也不全,就给了个科目余额
需要看凭证才知道怎么回事哈,不然,就不用管了
老师我能借:应交税费应交增值税销项税额和这个减免税款平账了不?
那个应该是冲减未交增值税的,因为是减免
老师不能直接冲应交税费应交增值税销项税额吗?
是的,不能冲销项税的