同学,你好 不开票收私账,就不能入账,那你货物怎么出去,最好不要这样
签了份合同,我方是供货方。对方要求把90多万私账打给我们,不加票点,不要我们开票。如果90万开票,我们就亏了,不开票收私账就有风险。有没有什么办法降低风险。
我们公司没有基本户,如果要求对方公司开票了,是不是就不能走私账付款给对方啊?
@郭老师冉老师暖暖老师好!我们卖给对方10万的货,1000块的运费是我们先垫付的。对方给我们打了10.1万,我们给对方开了10万的票,对方说他们账不平。要把1000块打到我们私户,但我们没有私户怎么办? 现在就这1000元对方要怎么才能平账!谢谢
我们是个体工商户,支付给客户私账购买材料款10万元,对方不开发票开收据,我要怎么入账,用收据做账有什么影响和风险
老师,我们给一家公司运输货物,对方用香港公司打款到我们公户,要求我们给他们开形式发票,我们按收到的款项做无票收入 ,每周收一二十万,无票做的太多,感觉风险有些大,想问一下,有什么方法可以降低风险吗
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
老师您好,请问一下,公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票,没注意就涉及了个税的代扣代缴了
你好,制造业,加工铝材,销售是主收入,收到货款,借银行,贷应收账款 这家客户,又买了,辅助材料,粉料,借银行存款,贷其他业务收入,分录对吗?也是同一家打的款,如果直接减少应收款好像不对吧
我是小规模纳税人 我们企业的业务都是先汇款 后到发票 有的是月底到发票 有的是次月到发票 这种分录怎么做账
下列情形中,债券实际利率与票面利率不一致的有( )。 A、债券溢价发行,每年年末付息一次,到期一次偿还本金 B、债券折价发行,按年复利计息,到期一次还本付息 C、债券面值发行,每年年末付息一次,到期一次偿还本金 D、债券面值发行,按年复利计息,到期一次还本付息 老师这道题不明白。是选什么?
老师您好,几个人帮我们盖厂房施工,这个不方便开发票过来公司,只能个人去税务开具建筑施工,这样的话可以吗?不需要个税代扣代缴吧?属于劳务吗
我有个供应商,他先供货给我,但是要我先付款了,他在开发票,这样的改怎么做账
汇率月第一个工作日的美元中间价是以人行还是外管局的价为准?
能不能通过改合同的方式。改成加工合同,不用购销合同
同学,你好 有合同也是需要入账的
我们小公司,一台机器的成本没核算过的。废品也不少。不像大公司那样成本,存货核算的那么细致
同学,你好 就是这么做有一定的风险