同学你好,正规的财务计算利润,不考虑其他应收款,如果民间传统习惯计算利润,是要考虑其他应收款的。
那老师如果每个月都要做一笔,其他应收款月底冲减未分配利润,是可以直接:借:未分配利润,贷:其他应收款 这样做吗
老师,计算每月营业利润的时候,有个其他应收款(员工)需要考虑吗?还是说净利润+其他应收款
老师好,公司内账,期中需要挂公司员工的欠款,这个欠款是员工欠公司的,属于其他应收款,那这样子,可以吗?借:其他应收款---员工欠款,贷:未分配利润
老师,我们内账,一笔利息款转机器款,但是利息是算了两年的汇总7万,老板说要体现应收的7万,我们正常是借应收账款_机器款 贷其他业务收入_利息,但是,利息收入不是这一个月的,分摊到每一个月,所以贷方应该再挂一个科目,冲后面的利息收入。 可以借应收账款-机器款贷其他业务收入-利息 其他应收-利息吗?以后每个月借其他应收贷其他业务收入_利息
老师,公司需要注销,其他应收款12600,其他应付款531392.99 未分配利润513344.52元,其他应收款12600收不来就转成营业外支出,其他应付款这个付不掉就转营业外收入吗
速达软件里做账,小规模销售的时候,不需要做销售开单么,直接做凭证就行了吗
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
老师,请问下,E表,我框选列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老师好,我公司布一固定资产,原值100万,净残值5%,折旧年限10年。本月拆除了部分固定资产,价值5万。到本月共计提8个月,已提折旧额63333.36元。剩余112个月如何重新计提折旧?谢谢!
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理