同学你好,正规的财务计算利润,不考虑其他应收款,如果民间传统习惯计算利润,是要考虑其他应收款的。

那老师如果每个月都要做一笔,其他应收款月底冲减未分配利润,是可以直接:借:未分配利润,贷:其他应收款 这样做吗
老师,计算每月营业利润的时候,有个其他应收款(员工)需要考虑吗?还是说净利润+其他应收款
老师好,公司内账,期中需要挂公司员工的欠款,这个欠款是员工欠公司的,属于其他应收款,那这样子,可以吗?借:其他应收款---员工欠款,贷:未分配利润
老师,我们内账,一笔利息款转机器款,但是利息是算了两年的汇总7万,老板说要体现应收的7万,我们正常是借应收账款_机器款 贷其他业务收入_利息,但是,利息收入不是这一个月的,分摊到每一个月,所以贷方应该再挂一个科目,冲后面的利息收入。 可以借应收账款-机器款贷其他业务收入-利息 其他应收-利息吗?以后每个月借其他应收贷其他业务收入_利息
老师,公司需要注销,其他应收款12600,其他应付款531392.99 未分配利润513344.52元,其他应收款12600收不来就转成营业外支出,其他应付款这个付不掉就转营业外收入吗
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,入账后摊销,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗